Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170121 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa |
31946356 | za ubytovanie detí 2/2017 | 24,9 vrátane DPH |
4/2016 -ŠI | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170122 | ASTRALMED s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba čističky | 40 vrátane DPH |
AB/24/2017 | 14.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170123 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/43/2017 | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170124 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | nedoplatok za el.energiu 2/2017 | 1499,89 vrátane DPH |
4034/2013 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 191,63 vrátane DPH |
5611864282 | 21.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170126 | Dustour s.r.o. Narcisova 310/16 Geča |
47655739 | preprava detí | 840 vrátane DPH |
AB/20/2017 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170126 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 276 vrátane DPH |
42/2017 | 29.03.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170128 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 277,77 vrátane DPH |
5611864282 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 3/2017 | 11,4 vrátane DPH |
4934/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170130 | Livonec SK s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | kontrola hasiacich prístroj. | 80,40000000000001 vrátane DPH |
AB/38/2017 | 29.03.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170131 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | pramenitá voda | 34,2 vrátane DPH |
2017088 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170132 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia 4/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia 4/2017 | 348,67 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170135 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis.služby 3/2017 | 35,82 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170136 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | dezinfekcia dávkovača 4/2017 | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170137 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 4/2017 | 2413 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170138 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice |
33634955 | BOZP aPZS 3/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170139 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 3/2017 | 143,82 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170140 | Livonec SK s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | výkon technika PO I.Q.2017 | 126 vrátane DPH |
AB/13/2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
GA26920170141 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet a telef.poplatky 3/2017 | 63,12 vrátane DPH |
1919590490881969 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170142 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 03/2017 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170143 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné | 0,11 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170144 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné | 0,05 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170145 | LVS Tešedíková 3, Košice |
17150922 | úhrada nákladov 03/2017 | 44,8 vrátane DPH |
00/2017/00212 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170146 | Reedukačné centrum Mierova 137, Tornaľa |
00111571 | stravné dieťa 2/2017 | 101,36 vrátane DPH |
1478/2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170147 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 212,86 vrátane DPH |
9914503387 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170148 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 165,67 vrátane DPH |
41766 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170149 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet + TV 4/2017 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170150 | CONTESA s.r.o. Ždiar |
44868863 | letný detský tábor | 159 vrátane DPH |
AB/56/2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170151 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 72 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčt.el.energie 3/2017 | 645,24 vrátane DPH |
4034/2013 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170153 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | poplatok za ubytovanie | 24,9 vrátane DPH |
4/2016_ŠI | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170154 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | stravné 3/2017 | 102,61 vrátane DPH |
3/2016_ŠJ-Ú/st | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170155 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC + tlačiareň | 274,52 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170157 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 143,05 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170158 | Diagnostické centrum Záhorská Bystrica |
00163252 | stravné za dieťa | 117,9 vrátane DPH |
192/2016 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170159 | Reedukačné centrum Mierová 137, Ternaľa |
00111571 | stravné za dieťa | 25,34 vrátane DPH |
1478/2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 215,16 vrátane DPH |
5611864282 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170161 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 121,72 vrátane DPH |
AB/61/2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206