Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170183 | ASTRALMED s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | údržba čističky 3/2017 | 40 vrátane DPH |
AB/41/2017 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170182 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky a internet 4/2017 | 101,82 vrátane DPH |
41766 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170181 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky a internet 4/2017 | 217,81 vrátane DPH |
9914503387 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170180 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky 4/2017 | 136,68 vrátane DPH |
RD VOB33/2013-M | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170179 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | skartácia dokladov | 35,88 vrátane DPH |
AB/57/2017 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtov.el.energie 4/2017 | 697,41 vrátane DPH |
4034/2013 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 5/2017 | 3382 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170176 | Poradca Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | úplné znenia zákonov | 49,8 vrátane DPH |
AB/70/2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170175 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170174 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodváky plynu 5/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170173 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 5/2017 | 348,67 vrátane DPH |
4034/2013 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170172 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 5/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170171 | AUTOSPOL Vlasaty s.r.o. Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 | prezutie pneumatík | 28,56 vrátane DPH |
AB/69/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170170 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internet | 29,63 vrátane DPH |
VS0120092971 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170169 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internet a telef. | 70,03 vrátane DPH |
1919590490881969 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170168 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | dezinf.dávkovača 5/2017 | 3,48 vrátane DPH |
KZ2017088 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170167 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | pramenitá voda | 119,7 vrátane DPH |
2017088 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170166 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis. Služby 4/2017 | 35,82 vrátane DPH |
RD216/OVS/2016 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170165 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | oprava ovl.káblu | 20 vrátane DPH |
4034/2013 | 28.04.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170164 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 295,45 vrátane DPH |
5611864282 | 05.05.2017 | 09.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170163 | Ing. Anna Manojlovičová M.R. Štefánika 50, Trebišov |
33150699 | stravné zamestnancov | 75 vrátane DPH |
AB/63/2017 | 24.04.2017 | 27.6.2017 | ||
FA26920170162 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | tonery | 155,76 vrátane DPH |
42/2017 | 20.04.2017 | 25.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170161 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 121,72 vrátane DPH |
AB/61/2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 215,16 vrátane DPH |
5611864282 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170159 | Reedukačné centrum Mierová 137, Ternaľa |
00111571 | stravné za dieťa | 25,34 vrátane DPH |
1478/2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170158 | Diagnostické centrum Záhorská Bystrica |
00163252 | stravné za dieťa | 117,9 vrátane DPH |
192/2016 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170157 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 143,05 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170155 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC + tlačiareň | 274,52 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170154 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | stravné 3/2017 | 102,61 vrátane DPH |
3/2016_ŠJ-Ú/st | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170153 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | poplatok za ubytovanie | 24,9 vrátane DPH |
4/2016_ŠI | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčt.el.energie 3/2017 | 645,24 vrátane DPH |
4034/2013 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170151 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 72 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170150 | CONTESA s.r.o. Ždiar |
44868863 | letný detský tábor | 159 vrátane DPH |
AB/56/2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170149 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet + TV 4/2017 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 11.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170148 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 165,67 vrátane DPH |
41766 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170147 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 212,86 vrátane DPH |
9914503387 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170146 | Reedukačné centrum Mierova 137, Tornaľa |
00111571 | stravné dieťa 2/2017 | 101,36 vrátane DPH |
1478/2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170145 | LVS Tešedíková 3, Košice |
17150922 | úhrada nákladov 03/2017 | 44,8 vrátane DPH |
00/2017/00212 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170144 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné | 0,05 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170143 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné | 0,11 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206