Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170281 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2492,8 vrátane DPH |
49345/2014 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170282 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba čističky | 158 vrátane DPH |
AB/78/2017 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170283 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015,02012010 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170284 | AQUA PRO s.r.o. pod Furčou 7, Košice |
36184686 | dezinfekcia dávkovača | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170285 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | intenet + tele.popl. 07/2017 | 65,19 vrátane DPH |
1919590490881969 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170286 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 07/2017 | 29,63 vrátane DPH |
120092971 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170287 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | servisné poplatky 04/2017 | 35,82 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170288 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 08/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170289 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 08/2017 | 348,67 vrátane DPH |
4034./2013 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 08/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170291 | Ing. Zuzana Ondo-Eštóková Žatevná 8, Košice |
40185087 | prepravné detí | 390 vrátane DPH |
AB/116/2017 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170292 | Igor Hudák ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | elektroinštalačné práce | 1498 vrátane DPH |
AB/98/2017 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170293 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 7/2017 | 155,07 vrátane DPH |
VOB/33/2013-M | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170294 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | TV+ internet 8/2017 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 08.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170295 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 7/2017+ internet | 178,76 vrátane DPH |
9914503387 | 09.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170296 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 7/2017+ internet | 83,02 vrátane DPH |
41766 | 09.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170298 | TRIO TATRA Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 198,43 vrátane DPH |
AB/122/2017 | 14.08.2017 | 21.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170299 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 134,36 vrátane DPH |
5611864282 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170319 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 07/2017 | -438,54 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.08.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170300 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 13,2 vrátane DPH |
42/2017 | 22.08.2017 | 07.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170301 | Detské ihriská s.r.o. Obchodná 9/17 Sečovce |
44845685 | detské ihrisko | 976,8 vrátane DPH |
AB/114/2017 | 07.09.2017 | 23.11.2017 | ||
FA26920170302 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo , Bratislava |
31322832 | PHM | 339,17 vrátane DPH |
5611864282 | 06.09.2017 | 07.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170303 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | pramenitá voda | 68,40000000000001 vrátane DPH |
2017088 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170304 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | technik BOZP a PZS 8/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170305 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | servis.služby 8/2017 | 35,82 vrátane DPH |
2016/OVS/2016 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170306 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 9/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170307 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 9/2017 | 348,67 vrátane DPH |
4034/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170308 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 9/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170309 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | dezinfekcia dávkovača | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 05.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170310 | Spojená škola internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | úhrada ubytovania 9,10/2017 | 20 vrátane DPH |
PO-2017/0064-SŚPSI-001 | 05.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170311 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky + internet 8/2017 | 164,84 vrátane DPH |
9914503387 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170312 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky + internet 8/2017 | 83,02 vrátane DPH |
41766 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170313 | TRIO TATRA Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 252,43 vrátane DPH |
AB/128/2017 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170314 | Antik Čárskeho 10, kšoce |
36191400 | poplatky za internet | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170315 | Antik Čárskeho 10, kšoce |
36191400 | telef.poplatky + internet 8/2017 | 66,58 vrátane DPH |
1919590490881969 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170316 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 9/2017 | 2420,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170317 | DAFA trans s.r.o. Rankovce 101 |
47442182 | prepravné detí | 100 vrátane DPH |
AB/126/2017 | 07.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 8/2017 | 168,89 vrátane DPH |
VOB/33/2013-M | 07.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170320 | Ing.Jana Jedináková Letná 45, Košice |
35541695 | projektová dokumentácia | 200 vrátane DPH |
AB/123/2017 | 21.09.2017 | 23.11.2017 | ||
FA26920170321 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | výmena oleja | 89,78 vrátane DPH |
483/2016 | 13.09.2017 | 28.09.2017 | 23.11.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206