Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170057 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/20/2017 | 27.01.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170384 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 226,22 vrátane DPH |
5611864282 | 23.11.2017 | 27.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170062 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 226,76 vrátane DPH |
5611864282 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170016 | Dekort s.r.o. Štefánikova 42, Košice |
36191833 | potraviny 12/2016 | 227,65 vrátane DPH |
AB/182/2016 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170208 | SPDD Úsmev ako dar Kováčska 28, Košice |
17316537 | stravné obedy akcia | 228 vrátane DPH |
AB/67/2017 | 29.05.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170408 | Bohasel Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia el.spotreb. | 230 vrátane DPH |
AB/145/2017 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170395 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | el.energia 12/2017 | 230,78 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 01.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170369 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | el.energia 11/2017 | 230,78 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170119 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. 2/2017 | 235,22 vrátane DPH |
9914503387 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170451 | Kvatromed s.r.o. Milosrdenstva 16, Košice |
36173622 | nákup obrusov | 237,89 vrátane DPH |
AB/196/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170092 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | rezívia el. inštalácie | 240 vrátane DPH |
AB15/2017 | 20.02.2017 | 23.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170272 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 242,59 vrátane DPH |
5611864282 | 25.07.2017 | 28.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 243,71 vrátane DPH |
5611864282 | 19.01.2017 | 21.4.2017 | ||
FA26920170313 | TRIO TATRA Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 252,43 vrátane DPH |
AB/128/2017 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170374 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telefón 10/2017 | 260,05 vrátane DPH |
9914503387 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170339 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia I.Q 2017 | 260 vrátane DPH |
51/2017 | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170396 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170367 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 11/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170327 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | poplatky plyn 10/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170308 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 9/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 08/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170248 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170215 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 6/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170174 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodváky plynu 5/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn 3/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170069 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 2/2017 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170060 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | pramenitá voda | 267,9 vrátane DPH |
2005215 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170350 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 270,87 vrátane DPH |
5611864282 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170456 | Sklo-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43 vrátane DPH |
AB/191/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170455 | Sklo-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43 vrátane DPH |
AB/192/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170454 | Sklo-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43 vrátane DPH |
AB/193/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170453 | Sklo-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43 vrátane DPH |
AB/194/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170452 | Sklo-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43 vrátane DPH |
AB/195/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170155 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC + tlačiareň | 274,52 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170093 | Promys soft, s.r.o. M.R.Štefanika 582/29B Myjava |
36276847 | program kuchyňa | 274,8 vrátane DPH |
2008KU268 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170041 | Promys soft, s.r.o. Myjava |
36276847 | program kuch 2016 | 274,8 vrátane DPH |
2008KU268 | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170126 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 276 vrátane DPH |
42/2017 | 29.03.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170128 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 277,77 vrátane DPH |
5611864282 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170012 | COOP Jednota Námestie Slobody 79, Vranov |
31737200 | potraviny | 277,68 vrátane DPH |
AB/156/2017 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 21.4.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206