Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170413 | Zrkadlenie, o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia IV.Q 2017 | 600 vrátane DPH |
AB/143/2017 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170231 | Zrkadlenie, o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízie | 530 vrátane DPH |
51/2017 | 21.06.2017 | 28.06.2017 | 20.11.2017 | |
FA26920170340 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia III.Q 2017 | 340 vrátane DPH |
51/2017 | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170339 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízia I.Q 2017 | 260 vrátane DPH |
51/2017 | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170439 | Zdenka Jakšová-Zdena nábyt. Hlavná 128/34, Slov.Nové Mes |
45484554 | nákup skrine | 158 vrátane DPH |
AB/170/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170279 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenskeho 4703, Zvolen |
31628605 | dodávka kanc.papiera | 143 vrátane DPH |
54076/20155 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170387 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | dodávka kopír.papiera | 143 vrátane DPH |
751/2015 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170082 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 142,5 vrátane DPH |
751/2015 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170351 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné+stočné 7-10/2017 | 172,38 vrátane DPH |
30-000052372P82012 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170349 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné+stočné 7-10/2017 | 128,9 vrátane DPH |
30-000052372P82012 | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170271 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné +stočné 4-7-/2017 | 180,34 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 25.07.2017 | 28.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170270 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné +stočné 4-7-/2017 | 144,62 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 25.07.2017 | 28.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170157 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 143,05 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170144 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné | 0,05 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170143 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné | 0,11 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170055 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtov.vodné stočné 2016 | 92,7 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 25.01.2017 | 21.4.2017 | ||
FA26920170052 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vyúčtov.vodné stočné 2016 | 136,66 vrátane DPH |
30-000052372P002012 | 18.01.2017 | 30.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170334 | VEO Viera terzková Ovručská 5, Košice |
33634955 | technik BOZP a PZS 9/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015,02012010 | 06.10.2017 | 11.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170304 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | technik BOZP a PZS 8/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170283 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015,02012010 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170244 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | BOZP a PZS 06/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170213 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170175 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170138 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice |
33634955 | BOZP aPZS 3/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170102 | VEO Viera Terezkova Ovručska 5, Košice |
33634955 | BOZP a PZS 02/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 03.03.2017 | 07.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170067 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | BOZP a PZS 1/2017 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170014 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice |
33634955 | BOZP a PZS 12/2016 | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170448 | Trio Tatra s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 198,43 vrátane DPH |
AB/176/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170385 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/157/2017 | 27.11.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170357 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/151/2017 | 26.10.2017 | 13.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170328 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/135/2017 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170263 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 130,72 vrátane DPH |
AB/102/2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170212 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/82/2017 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170188 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 130,72 vrátane DPH |
AB/73/2017 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170123 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/43/2017 | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170094 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 130,72 vrátane DPH |
AB/33/2017 | 23.02.2017 | 07.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170057 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/20/2017 | 27.01.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170161 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 121,72 vrátane DPH |
AB/61/2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170313 | TRIO TATRA Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 252,43 vrátane DPH |
AB/128/2017 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170298 | TRIO TATRA Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 198,43 vrátane DPH |
AB/122/2017 | 14.08.2017 | 21.08.2017 | 23.11.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206