
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170310 | DIGI Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 10/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 6.11.2017 | |
20170209 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170167 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 06/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 29.05.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170271 | DIGI Slovakia Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 09/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 30.08.2017 | 13.09.2017 | 17.10.2017 | |
20170248 | DIGI Slovakia Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 08/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 31.07.2017 | 03.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170127 | DIGI Slovakia Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 05/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 27.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170439 | Diagnostické centrum, Ružomberok J. Jančeka 32, Ružomberok |
00111562 | Strava detí počas pobytu 12/2017 | 64,83 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170410 | Diagnostické centrum, Ružomberok J. Jančeka 32, Ružomberok |
00111562 | Strava detí | 7,47 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170394 | Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka Skalka 36, Lietavská Lúčka |
00163341 | Stravné detí | 204,96 vrátane DPH |
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
FA20170063 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča, 03215 |
17336180 | hospitalizačný poplatok - 12 detí | 240,00 vrátane DPH |
132017 | 06.03.2017 | 20.03.2017 | 13.4.2017 | |
20170241 | DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19/71, Trebišov |
36581542 | Pracovné náradie | 1047,87 vrátane DPH |
702017 | 24.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170240 | DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19/71, Trebišov |
36581542 | Servis záhradnej techniky | 25,88 vrátane DPH |
702017 | 21.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170272 | DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19/71, Trebišov |
36581542 | Oprava kosačky | 70,40 vrátane DPH |
752017 | 30.08.2017 | 13.09.2017 | 17.10.2017 | |
20170412 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2017 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170352 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170326 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zber a zneškodnenie BRKO 09/2017 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 12.10.2017 | 24.10.2017 | 6.11.2017 | |
20170293 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 08/2017 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
20170259 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 10.08.2017 | 17.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170242 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zvoz BRKO 05/2017 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 24.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170194 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zvoz BRKO 05/2017 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170161 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172. Nový Ruskov |
36596507 | Zvoz BRKO 04/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
FA20170117 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva | 19.04.2017 | 24.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170077 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 02/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva | 15.03.2017 | 24.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170048 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 01/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva | 20.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170022 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2016 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170419 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 2. polrok 2017 | 58,80 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170224 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 1. polrok 2017 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170401 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10,11/2017 - RD Milhostov | 85,10 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170400 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 - DeD | 824,48 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170382 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2017 - RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170295 | BenTel s. r. o. Hanojská 4, Košice |
46506802 | Čipové prívesky a rozšírenie licencie | 123,60 vrátane DPH |
892017 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
20170354 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina DeD 10/2017 | 459,72 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170341 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 - RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 02.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170340 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 - RD Milhostov | 100,00 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 02.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
FA20160449 | B.F.R. s.r.o. Varichovská 2337, Trebišov |
17084911 | chlieb a pečivo 3. ŠSS | 62,42 vrátane DPH |
1322016 | 31.12.2016 | 10.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20160448 | B.F.R. s.r.o. Varichovská 2337, Trebišov |
17084911 | chlieb a pečivo RD Trebišov | 99,34 vrátane DPH |
1322016 | 31.12.2016 | 10.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20160447 | B.F.R. s.r.o. Varichovská 2337, Trebišov |
17084911 | chlieb a pečivo RD Milhostov | 59,10 vrátane DPH |
1322016 | 31.12.2016 | 10.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20160446 | B.F.R. s.r.o. Varichovská 2337, Trebišov |
17084911 | chlieb a pečivo pre 1. a 2. ŠSS | 42,59 vrátane DPH |
1322016 | 31.12.2016 | 10.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170111 | AUTOŠKOLA ŠURABA s.r.o. Komenského 73, Trebišov |
45572370 | preškolenie zamestnancov | 390,00 vrátane DPH |
282017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 12.5.2017 | |
20170422 | Auto Prestige Group a. s. Rožňavská 24, Bratislava |
47343711 | Sada kolies Opel Vivaro | 820,00 vrátane DPH |
1302017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 |