Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  117,36 
vrátane DPH
9901159502    05.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159502    25.04.2017  03.05.2017  12.6.2017 
FA20170100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory a internet 03/2017  117,73 
vrátane DPH
9901159502    05.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  117,50 
vrátane DPH
9901159502    08.03.2017  24.03.2017  13.4.2017 
FA20170030   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  117,30 
vrátane DPH
9901159502    06.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170009   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  115,37 
vrátane DPH
9901159502    05.01.2017  23.01.2017  1.2.2017 
20170139   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice
00521965  Strava detí 04/2017  41,60 
vrátane DPH
Apr-16    05.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170164   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Didaktický zošit pre deti  268,22 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    24.05.2017  26.05.2017  12.6.2017 
20170158   STAV - PRO, Peter Baran
Trebišov
44527405  Rehabilitačná miestnosť - oprava - DaG  1245,85 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    16.05.2017  17.05.2017  12.6.2017 
20170146   K-PRINT Trebišov
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tričká pre detí  800,00 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    11.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170145   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkeho 7, Michalovce
50200453  Vzdelávanie o výžive a správnom stravovaní  699,60 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    11.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
FA20170053   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovná obuv - dobrovoľn.  69,90 
vrátane DPH
Dohoda §52    24.02.2017  27.02.2017  10.3.2017 
FA20170011   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovné oblečenie - dobrovoľn.  139,33 
vrátane DPH
Dohoda §52    09.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
20170439   Diagnostické centrum, Ružomberok
J. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  Strava detí počas pobytu 12/2017  64,83 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu    22.12.2017  29.12.2017  8.1.2018 
20170410   Diagnostické centrum, Ružomberok
J. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  Strava detí  7,47 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu    15.12.2017  21.12.2017  8.1.2018 
20170402   Auto Prestige Group a. s.
Rožňavská 24, Bratislava
47343711  Osobné motorové vozidlo  22374,24 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201766345_Z    13.12.2017  20.12.2017  8.1.2018 
20170451   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a Epson  251,28 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    22.12.2017  29.12.2017  8.1.2018 
20170450   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  110,35 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    22.12.2017  29.12.2017  8.1.2018 
20170364   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a EPSON  185,88 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170363   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarne HP  110,35 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170360   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Toner tlačiarne DELL  178,68 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    20.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170390   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  579,34 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    08.12.2017  15.12.2017  8.1.2018 
20170239   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  636,71 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    20.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170206   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  213,76 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    27.06.2017  06.07.2017  8.8.2017 
FA20170054   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet  49,47 
vrátane DPH
RD43748/2013    27.02.2017  03.03.2017  13.4.2017 
20170381   ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, Batizovce
36679607  Kontrola a servis Snozelen  289,16 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 29112017    04.12.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170133   INSTITUT Bazální stimulace, s.
J. Opletala 680, Frýdek - Místek
25889966  Školenie - Bazální stimulace  1272,70 
bez DPH
Smlouva o provedení školení    03.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
FA20170117   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017  72,00 
vrátane DPH
Zmluva    19.04.2017  24.04.2017  12.5.2017 
FA20170077   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 02/2017  57,60 
vrátane DPH
Zmluva    15.03.2017  24.03.2017  13.4.2017 
FA20170048   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 01/2017  57,60 
vrátane DPH
Zmluva    20.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170022   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 12/2016  60,00 
vrátane DPH
Zmluva    25.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
20170419   Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
36175706  TKR za 2. polrok 2017  58,80 
vrátane DPH
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003    19.12.2017  21.12.2017  8.1.2018 
20170224   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
36175706  TKR za 1. polrok 2017  48,00 
vrátane DPH
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003    07.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170386   ABT consulting s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 11/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    04.12.2017  11.12.2017  8.1.2018 
20170355   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 10/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    14.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170314   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 09/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170278   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 08/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    11.09.2017  28.09.2017  17.10.2017 
20170257   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 07/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    08.08.2017  17.08.2017  18.9.2017 
20170218   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 06/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170183   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 05/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.06.2017  08.06.2017  14.7.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť