Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170318   Sojka Michal súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Elektrospotrebiče - nová 3. ŠSS  1538,80 
vrátane DPH
  952017  10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170306   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis vozidla - Opel Vivaro  1587,17 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
FA20170047   Peter Baran - STAV-PRO
Paričovská 1334/97, Trebišov
44527403  oprava miestnosti v DeD  1750,02 
vrátane DPH
  232017  17.02.2017  20.02.2017  10.3.2017 
FA20170060   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet a hovory  1921,43 
vrátane DPH
62672014    02.03.2017  28.03.2017  13.4.2017 
20170292   Rudolf Pastor R-A-M
Hlavná 11/857, Stanča
48340359  Oprava oplotenia  2200,00 
vrátane DPH
  872017  12.09.2017  13.09.2017  17.10.2017 
20170200   ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  Deratizácia a dezinsekcia  2274,00 
vrátane DPH
  502017  19.06.2017  23.06.2017  14.7.2017 
FA20170017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn za 12/2016  2458,56 
vrátane DPH
14322015    16.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
20170362   Jozef Ivan - SERVIS PLYN.ZARIADENÍ
Hodvabná 1291/5, Trebišov
10799915  Výmena plynového kotla  2496,00 
vrátane DPH
  1122017  21.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170371   Ever s. r. o.
Komenského 4976/1, Prešov
36492370  Dodanie výpočtovej techniky  2946,00 
vrátane DPH
  1222017  24.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170305   STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Družstevná 195, Pechotice
31682987  Stavebné práce - nová 3. ŠSS  2992,76 
vrátane DPH
  942017  02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170333   Real Security, s. r. o.
M.R.Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Elektronický vrátnik  2993,16 
vrátane DPH
  1112017  26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170356   IKARO s.r.o.
Okružná 32, Prešov
31656544  Dodanie výpočtovej techniky  2995,00 
vrátane DPH
  1142017  14.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
FA20170038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 02/2017  3131,20 
vrátane DPH
493452015    09.02.2017  28.02.2017  10.3.2017 
20170223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2017  3138,80 
vrátane DPH
49345/2015    07.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170256   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 08/2017  3142,60 
vrátane DPH
49345/2015    07.08.2017  17.08.2017  18.9.2017 
20170291   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 09/2017  3188,20 
vrátane DPH
49345/2015    11.09.2017  28.09.2017  17.10.2017 
FA20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 04/2017  3416,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 03/2017  3442,80 
vrátane DPH
493452015    09.03.2017  21.03.2017  13.4.2017 
20170351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2017  3492,20 
vrátane DPH
49345/2015    09.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2017  3499,80 
vrátane DPH
49345/2015    12.06.2017  23.06.2017  14.7.2017 
20170373   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2017  3522,60 
vrátane DPH
49345/2015    27.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
20170319   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2017  3587,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170398   František Andrejko - P.I.S.
Topolianska 2744/193, Michalovce
34561471  Vypracovanie projektovej dokumentácie  3774,00 
vrátane DPH
  27092017  13.12.2017  20.12.2017  8.1.2018 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2017  3784,80 
vrátane DPH
49345/2015    19.05.2017  22.05.2017  12.6.2017 
FA20170013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravov. poukážky za 01/2017  3803,80 
vrátane DPH
493452015    09.01.2017  12.01.2017  1.2.2017 
20170402   Auto Prestige Group a. s.
Rožňavská 24, Bratislava
47343711  Osobné motorové vozidlo  22374,24 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201766345_Z    13.12.2017  20.12.2017  8.1.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť