Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20170059 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | starostlivosť o vozidlá 02/2017 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 28.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | starostlivosť o vozidlá 01/2017 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170014 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | STK a EK na Opel Astra | 112,68 vrátane DPH |
1202016 | 10.01.2017 | 24.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170002 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | starostlivosť o vozidlá | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.01.2017 | 13.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170398 | František Andrejko - P.I.S. Topolianska 2744/193, Michalovce |
34561471 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 3774,00 vrátane DPH |
27092017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170373 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2017 | 3522,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | 3492,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170319 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2017 | 3587,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 6.11.2017 | |
20170291 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 09/2017 | 3188,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 17.10.2017 | |
20170256 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 08/2017 | 3142,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170223 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2017 | 3138,80 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170190 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2017 | 3499,80 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.06.2017 | 23.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170159 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2017 | 3784,80 vrátane DPH |
49345/2015 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 12.6.2017 | |
FA20170107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 04/2017 | 3416,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky za 03/2017 | 3442,80 vrátane DPH |
493452015 | 09.03.2017 | 21.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky za 02/2017 | 3131,20 vrátane DPH |
493452015 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravov. poukážky za 01/2017 | 3803,80 vrátane DPH |
493452015 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170453 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Album na fotky | 50,00 vrátane DPH |
1432017 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170452 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Pracovná zdravotná obuv | 1470,00 vrátane DPH |
1502017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170432 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na výchovu | 128,48 vrátane DPH |
1422017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170405 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Čistiace potreby - RD Trebišov | 109,96 vrátane DPH |
1342017 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170404 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Čistiace potreby - RD Milhostov | 109,96 vrátane DPH |
1342017 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170393 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na výchovu | 320,00 vrátane DPH |
1292017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170311 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na terapiu | 100,30 vrátane DPH |
982017 | 03.10.2017 | 13.10.2017 | 6.11.2017 | |
20170204 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Všeobecný materiál | 85,96 vrátane DPH |
622017 | 26.06.2017 | 06.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170184 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na výchovu | 66,77 vrátane DPH |
552017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170181 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Všeobecný materiál | 154,67 vrátane DPH |
552017 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170164 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Didaktický zošit pre deti | 268,22 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 24.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
FA20170053 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovná obuv - dobrovoľn. | 69,90 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170011 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovné oblečenie - dobrovoľn. | 139,33 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170448 | IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | Tlačiareň HP LJ Pro MFP M227sdn | 273,00 vrátane DPH |
1492017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170441 | IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | Servis výpočtovej techniky | 60,00 vrátane DPH |
1422017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170417 | IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | Oprava výpočtovej techniky | 423,00 vrátane DPH |
1282017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170356 | IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | Dodanie výpočtovej techniky | 2995,00 vrátane DPH |
1142017 | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
FA20170114 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, Trebišov |
31656544 | drobný nákup - toner | 80,00 vrátane DPH |
382017 | 12.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
20170237 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Odpadová nádobna na toner | 28,80 vrátane DPH |
672017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170236 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Tonery do tlačiarní | 982,62 vrátane DPH |
662017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170388 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170387 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170367 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 97,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 22.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 |