Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170377 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Dacia Lodgy | 21,60 vrátane DPH |
1172017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170376 | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis Vrbnica 43, Vrbnica |
17197601 | Kontrola požiarno-technických zariadení | 660,00 vrátane DPH |
1132017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170375 | Real Security, s. r. o. M.R.Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Upgrade dochádzkového systému | 168,00 vrátane DPH |
1232017 | 28.11.2017 | 29.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170374 | Michal Sojka súkromný podnikateľ SNP 928/62, Sečovce |
10796924 | Tovar podľa výberu | 201,74 vrátane DPH |
692017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170373 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2017 | 3522,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170372 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
6267/2014 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170371 | Ever s. r. o. Komenského 4976/1, Prešov |
36492370 | Dodanie výpočtovej techniky | 2946,00 vrátane DPH |
1222017 | 24.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170370 | Mladosť M.Khalil Hotovčinová Obchodná, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 114,50 vrátane DPH |
72017 | 23.11.2017 | 27.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170369 | MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS IV. Q/2017 | 45,00 vrátane DPH |
5/2012 | 23.11.2017 | 27.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170368 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Skupinová supervízia PR | 160,00 vrátane DPH |
1102017 | 23.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170367 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 97,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 22.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170366 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 19,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 22.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170365 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 288,00 vrátane DPH |
Zmluva o PZS | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170364 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a EPSON | 185,88 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 21.11.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170363 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarne HP | 110,35 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 21.11.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170362 | Jozef Ivan - SERVIS PLYN.ZARIADENÍ Hodvabná 1291/5, Trebišov |
10799915 | Výmena plynového kotla | 2496,00 vrátane DPH |
1122017 | 21.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170361 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170360 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Toner tlačiarne DELL | 178,68 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 20.11.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170359 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Opel Vivaro | 21,60 vrátane DPH |
1162017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170358 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Opel Astra | 21,60 vrátane DPH |
1152017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170357 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Felícia | 21,60 vrátane DPH |
1212017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170356 | IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | Dodanie výpočtovej techniky | 2995,00 vrátane DPH |
1142017 | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170355 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 10/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170354 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina DeD 10/2017 | 459,72 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170353 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 43,01 vrátane DPH |
62017 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170352 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | 3492,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170350 | Spojená škola internatná Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 10/2017 | 6,60 vrátane DPH |
1032017 | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170349 | Spojená škola internatná Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 10/2017 | 61,95 vrátane DPH |
1032017 | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170347 | Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení Hodvábna 1291/5, Trebišov |
10799915 | Ročné prehliadky plynových kotlov | 348,00 vrátane DPH |
812017 | 06.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170346 | Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení Hodvábna 1291/5, Trebišov |
10799915 | Demontáž, montáž, kontrola plyn. sporáka | 144,48 vrátane DPH |
1052017 | 06.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170345 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zalesie |
47353201 | Prístroje pre 3. ŠSS - žiarič, odsávačka | 1240,80 vrátane DPH |
1192017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 136,94 vrátane DPH |
9901159502 | 06.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170343 | Mitru, s. r. o. Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou |
47488565 | Nábytková látka - RD Trebišov | 67,20 vrátane DPH |
1202017 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170342 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komp. starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170341 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 - RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 02.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170340 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2017 - RD Milhostov | 100,00 vrátane DPH |
1119VP_VSD/2017E | 02.11.2017 | 21.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170339 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 9-10/2017 | 406,36 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2017 | 381,68 vrátane DPH |
4045/2013 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170337 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2017 | 1361,79 vrátane DPH |
1432/2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.12.2017 |