Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170258 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 07/2017 | 137,66 vrátane DPH |
9901159502 | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170257 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 07/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170256 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 08/2017 | 3142,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2017 | 1361,79 vrátane DPH |
14322015 | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170254 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 - Sečovce | 442,58 vrátane DPH |
4045/2013 | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 - Trebišov | 242,13 vrátane DPH |
4045/2013 | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170252 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 07/2017 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170251 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Mesačný poplatok za internet | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170250 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce | 121,67 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170249 | Športový klub VOUK 1. mája 748, Snina |
42090989 | Turnus v tábore Funnycamp | 1000,00 vrátane DPH |
722017 | 31.07.2017 | 03.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170248 | DIGI Slovakia Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 08/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 31.07.2017 | 03.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170247 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 255,74 vrátane DPH |
6267/2014 | 28.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170246 | Mladosť M.Khalil Hotovčinová Obchodná, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 76,18 vrátane DPH |
72017 | 26.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170245 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
6267/2014 | 26.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170244 | Martina Tóthová - KLM M.R.Štefánika 1235/16, Sečovce |
43518486 | Všeobecný materiál | 209,20 vrátane DPH |
52017 | 26.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170243 | MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS II. a III. Q/2017 | 90,00 vrátane DPH |
52012 | 24.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170242 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zvoz BRKO 05/2017 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 24.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
00000000 | plnenia bez DPH |
doručenia | plnenia | 18.9.2017 | |||||
20170241 | DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19/71, Trebišov |
36581542 | Pracovné náradie | 1047,87 vrátane DPH |
702017 | 24.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170240 | DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19/71, Trebišov |
36581542 | Servis záhradnej techniky | 25,88 vrátane DPH |
702017 | 21.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170239 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 636,71 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 20.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170238 | Oto Bordáš Zemplín 20, Zemplín |
31315194 | Okrasný štrk | 174,00 vrátane DPH |
592017 | 20.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170237 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Odpadová nádobna na toner | 28,80 vrátane DPH |
672017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170236 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Tonery do tlačiarní | 982,62 vrátane DPH |
662017 | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170235 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 - vyúčtovanie | 178,01 vrátane DPH |
4045/2013 | 14.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170234 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | PZS III.Q/2017 | 244,80 vrátane DPH |
Zmluva o PZS | 14.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170233 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 06/2017 | 46,80 vrátane DPH |
212017 | 12.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170231 | Reedukačné centrum Bankov 1362/15, Košice - Sever |
00163368 | Strava detí 05,06/2017 | 404,56 vrátane DPH |
172017 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170230 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | Tlačivá - teplotné tabuľky | 16,50 vrátane DPH |
682017 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170229 | Školská jedáleň pri CZŠ sv Juraja Gorkého 55, Trebišov |
35541083 | Strava detí 06/2017 | 41,29 vrátane DPH |
162017 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170228 | Športové gymnázium Košice Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | Strava detí 06/2017 | 56,60 vrátane DPH |
42016 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170227 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné - vyúčtovanie II.Q/2017 | 788,59 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170226 | Spojená škola internatná Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 06/2017 | 6,60 vrátane DPH |
192017 | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170225 | Spojená škola internatná Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 06/2017 | 48,95 vrátane DPH |
192017 | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170224 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 1. polrok 2017 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170223 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2017 | 3138,80 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170222 | Interier Invest Košice Kukučínova 23, Košice |
36190381 | Podlahová krytina s príslušenstvom | 228,53 vrátane DPH |
652017 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 - TV | 242,13 vrátane DPH |
4045/2013 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 - DeD | 442,58 vrátane DPH |
4045/2013 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2017 | 1361,79 vrátane DPH |
14322015 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 |