Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170384   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  192,00 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    04.12.2017  11.12.2017  8.1.2018 
20170383   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.12.2017  11.12.2017  8.1.2018 
20170382   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2017 - RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    04.12.2017  11.12.2017  8.1.2018 
20170381   ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, Batizovce
36679607  Kontrola a servis Snozelen  289,16 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 29112017    04.12.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170380   Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  302,16 
vrátane DPH
6267/2014    30.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170379   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 12/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    30.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170378   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 10 - 11/2017  319,30 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170367   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  97,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170366   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  19,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170364   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a EPSON  185,88 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170363   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarne HP  110,35 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170360   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Toner tlačiarne DELL  178,68 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    20.11.2017  27.12.2017  8.1.2018 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  8.1.2018 
20170373   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 12/2017  3522,60 
vrátane DPH
49345/2015    27.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
20170372   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    27.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
20170369   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS IV. Q/2017  45,00 
vrátane DPH
5/2012    23.11.2017  27.11.2017  7.12.2017 
20170365   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  288,00 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    21.11.2017  27.11.2017  7.12.2017 
20170361   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH
3080410    20.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170355   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 10/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    14.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170354   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina DeD 10/2017  459,72 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170352   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2017  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2017  3492,20 
vrátane DPH
49345/2015    09.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170342   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Komp. starostlivosť o vozidlo 10/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 - RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 - RD Milhostov  100,00 
vrátane DPH
1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170339   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 9-10/2017  406,36 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2017  381,68 
vrátane DPH
4045/2013    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170337   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2017  1361,79 
vrátane DPH
1432/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170336   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 11/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170335   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za hovory a internet  290,11 
vrátane DPH
6267/2014    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170334   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - ročné vyúčtovanie TV, Milh.  315,15 
vrátane DPH
4045/2013    23.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  7.12.2017 
20170326   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zber a zneškodnenie BRKO 09/2017  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 09/2017  259,41 
vrátane DPH
4045/2013    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170319   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2017  3587,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170316   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  PZS IV.Q/2017  244,80 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170314   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 09/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170313   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2017  137,45 
vrátane DPH
9901159502    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť