Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170134 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Mesačný poplatok za internet | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170133 | INSTITUT Bazální stimulace, s. J. Opletala 680, Frýdek - Místek |
25889966 | Školenie - Bazální stimulace | 1272,70 bez DPH |
Smlouva o provedení školení | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170132 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2017 - DeD | 442,58 vrátane DPH |
4045/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2017 | 242,13 vrátane DPH |
4045/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2017 | 1361,79 vrátane DPH |
4045/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170121 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960473 | Prezutie pneumatík - Opel Vivaro | 21,60 vrátane DPH |
342017 | 21.04.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170120 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960472 | Oprava disku a prezutie pneu - Opel Astra | 36,60 vrátane DPH |
312017 | 21.04.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170119 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960471 | Servisná prehliadka a prezutie pneu - Dacia Lodgy | 346,07 vrátane DPH |
322017 | 21.04.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Škoda Felícia | 21,60 vrátane DPH |
332017 | 21.04.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170127 | DIGI Slovakia Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 05/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 27.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170126 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Internet | 49,47 vrátane DPH |
43748/2013 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170125 | ZŠ Komenského Sečovce Komenského 4. Sečovce |
17071097 | Strava detí 04/2017 | 19,84 vrátane DPH |
222017 | 26.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170124 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Truhlina |
42227372 | Strava a internát detí 03/2017 | 85,80 vrátane DPH |
212017 | 25.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159502 | 25.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2017 - vyúčtovanie | 364,68 vrátane DPH |
4045/2013 | 12.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170110 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | PZS II. štvrťrok 2017 | 244,80 vrátane DPH |
Zmluva o PZS | 10.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
FA20170122 | Tomira, s. r. o. Muškátová 495/38, Košice |
46933000 | bezpečnostný projekt - vypracovanie | 403,23 vrátane DPH |
402017 | 25.04.2017 | 26.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170091 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet a hovory | 253,00 vrátane DPH |
6267/2014 | 30.03.2017 | 25.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170117 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva | 19.04.2017 | 24.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170111 | AUTOŠKOLA ŠURABA s.r.o. Komenského 73, Trebišov |
45572370 | preškolenie zamestnancov | 390,00 vrátane DPH |
282017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170116 | Mladosť, Hotovčinová Obchodná, Sečovce |
33157987 | drobný tovar | 89,95 vrátane DPH |
177/§52a/2016 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170115 | KOMINÁRSTVO Demčák Sládkovičova 1301/5, Trebišov |
35478853 | kontrola komínov a dymovodov | 190,00 vrátane DPH |
252017 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170114 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, Trebišov |
31656544 | drobný nákup - toner | 80,00 vrátane DPH |
382017 | 12.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170112 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 739,48 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 12.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 04/2017 | 3416,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170106 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 03/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory a internet 03/2017 | 117,73 vrátane DPH |
9901159502 | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170094 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozidlo 03/2017 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170093 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J. Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | právne služby | 561,55 vrátane DPH |
292017 | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170108 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 508/41, Gelnica |
42327474 | supervízne služby 1.Q/2017 | 200,00 vrátane DPH |
242017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170105 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | internát detí 03/2017 | 6,60 vrátane DPH |
192017 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170104 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | strava detí 03/2017 | 28,53 vrátane DPH |
192017 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170103 | Školská jedáleň pri CZŠ sv. Juraja Gorkého 55, Trebišov |
35541083 | strava detí 03/2017 | 17,64 vrátane DPH |
162017 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170102 | Spojená škola internátna Poľná 1, Trebišov |
17072948 | strava detí a ŠKD 04/2017 | 64,81 vrátane DPH |
152017 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 04/2017 DeD Sečovce | 442,58 vrátane DPH |
4045/2013 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 04/2017 RD TV, Milhostov | 242,13 vrátane DPH |
4045/2013 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170097 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn 04/2017 | 1361,79 vrátane DPH |
1432/2015 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170096 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - ťarchopis | 6,98 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170095 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - ťarchopis | 6,92 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170092 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovárska 2, Trebišov |
36659142 | mesačný poplatok za internet | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 |