
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f_0194_2017 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07632 Borša |
35541261 | strava v škole | 329,26 € vrátane DPH |
nie | áno | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 20.7.2017 |
f_0295_2017 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | vodné (za obd. 18.08.-18.09.2017) | 333,26 [$€-1] vrátane DPH |
A | N | 28.09.2017 | 05.10.2017 | 24.11.2017 |
f_0234_2017 | ZDENA NÁBYTOK 076 33 Slovenské Nové Mesto |
45484554 | nábytok pre samost.skup. č.1 | 333,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 28.07.2017 | 04.08.2017 | 23.8.2017 |
f_0180_2017 | Spojená škola internátna 07501 Trebišov |
17072948 | strava a ubytovanie v škole | 333,36 € vrátane DPH |
nie | áno | 12.06.2017 | 13.06.2017 | 20.7.2017 |
f_0176_2017 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07632 Borša |
35541261 | strava v škole | 334,31 € vrátane DPH |
nie | áno | 01.06.2017 | 14.06.2017 | 20.7.2017 |
f_0049_2017 | Pergamon spol. s r.o. 83104 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 338,46 € vrátane DPH |
áno | áno | 06.02.2017 | 07.03.2017 | 14.3.2017 |
f_0128_2017 | K-Print 07501 Trebišov |
36202908 | tlačiarenské práce | 340,15 € vrátane DPH |
nie | áno | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 |
f_0324_2017 | Vsl.vod.spoločnosť 04248 Košice |
36570460 | spotreba vody | 347,41 vrátane DPH |
áno | nie | 20.10.2017 | 27.10.2017 | 13.12.2017 |
f_0124_2017 | Vsl.vodárenská spol., a.s. 04248 Košice |
36570460 | spotreba vody | 350,56 € vrátane DPH |
áno | nie | 28.04.2017 | 03.05.2017 | 18.7.2017 |
f_0407_2017 | Ing. Štefan Németi GEM 07652 Veľký Horeš |
47798122 | tlačiareň | 355,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0384_2017 | Mgr. Daniela Mátéová 07636 Malý Kamenec |
34876090 | všeobecný materiál | 362,70 € vrátane DPH |
nie | áno | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0226_2017 | Vsl. vodárenská spoločnosť 042 48 Košice |
36570460 | dodávka a distrib. vody | 364,70 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 25.07.2017 | 04.08.2017 | 23.8.2017 |
f_0024_2017 | Vsl.vod.spol., a.s. 04248 Košice |
36570460 | vodné | 378,62 € vrátane DPH |
áno | nie | 25.01.2017 | 02.02.2017 | 22.2.2017 |
f_0260_2017 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 048 Košice |
36570460 | dodávka a distribúcia vody | 382,00 [$€-1] vrátane DPH |
A | N | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 27.9.2017 |
f_0378_2017 | Spojená škola internátna 07501 Trebišov |
17072948 | strava a ubytovanie | 392,53 € vrátane DPH |
nie | áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0224_2017 | ALFA- Csaba Tóth 076 31 Streda n/Bodrogom |
33868280 | práčka so sušičkou | 399,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 12.07.2017 | 01.08.2017 | 23.8.2017 |
f_0266_2017 | Marta Dráľová Lúčna 172/16, 076 01 Zemplínske Hradište |
45361851 | výrub stromov | 400,00 [$€-1] vrátane DPH |
N | A | 30.08.2017 | 05.09.2017 | 27.9.2017 |
f_0287_2017 | Spojená škola internátna TV Poľná 1, 07501 Trebišov |
17072948 | strava a ubytovanie detí | 414,09 [$€-1] vrátane DPH |
N | A | 19.09.2017 | 28.09.2017 | 24.11.2017 |
f_0316_2017 | Winkler, s.r.o. 07101 Michalovce |
36179868 | oprava vozidla | 415,74 vrátane DPH |
nie | áno | 13.10.2017 | 19.10.2017 | 13.12.2017 |
f_0417_2017 | Zdena Jakšová 07633 Slovenské Nové Mesto |
45484554 | nábytok pre deti | 425,00 € vrátane DPH |
nie | áno | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0357_2017 | Spojená škola internátna 07501 Trebišov |
17072948 | strava a ubytovanie | 432,01 € vrátane DPH |
nie | áno | 28.11.2017 | 01.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0401_2017 | BCF s.r.o. 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 436,79 € vrátane DPH |
áno | nie | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0317_2017 | Spojená škola internátna 07501 Trebišov |
17072948 | internát | 452,9 vrátane DPH |
nie | áno | 16.10.2017 | 19.10.2017 | 13.12.2017 |
f_0371_2017 | Aquaspiš spol. s r.o. 05201 Spišská Nová Ves |
36174360 | stočné | 459,00 € vrátane DPH |
áno | nie | 05.12.2017 | 13.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0310_2017 | AQUASPIŠ spol. s r.o. Sadová 12/2081, 05201 Spišská N. Ves |
36174360 | odvádzanie odpadových vôd | 459,00 [$€-1] vrátane DPH |
A | N | 04.10.2017 | 13.10.2017 | 24.11.2017 |
f_0214_2017 | AQUASPIŠ spol.s r.o. 052 01 Spišská Nová Ves |
36174360 | odvádz. a čistenie odpad. vôd | 459,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 23.8.2017 |
f_0104_2017 | Aquaspiš spol. s r.o. 05201 Spišská Nová Ves |
36174360 | stočné | 459 € vrátane DPH |
áno | nie | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 14.7.2017 |
f_0374_2017 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 463,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 05.12.2017 | 13.12.2017 | 30.1.2018 |
f_0338_2017 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 463,97 vrátane DPH |
áno | nie | 07.11.2017 | 15.11.2017 | 13.12.2017 |
f_0309_2017 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 463,97 [$€-1] vrátane DPH |
A | N | 03.10.2017 | 13.10.2017 | 24.11.2017 |
f_0279_2017 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia plynu | 463,97 [$€-1] vrátane DPH |
A | N | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 27.9.2017 |
f_0242_2017 | MAGMA ENERGIA a.s. 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 463,97 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 23.8.2017 |
f_0205_2017 | MAGMA ENERGIA a.s. 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distrib. energie | 463,97 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 23.8.2017 |
f_0177_2017 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 463,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 20.7.2017 |
f_0140_2017 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 463,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 04.05.2017 | 17.05.2017 | 18.7.2017 |
f_0094_2017 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany |
35743566 | plyn | 463,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 14.7.2017 |
f_0065_2017 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 463,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 14.3.2017 |
f_0038_2017 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 463,97 € vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 22.2.2017 |
f_0054_2017 | Ing. Štefan Németi - GEM 07652 Veľký Horeš |
47798122 | inštalácia siete | 483,50 € vrátane DPH |
nie | áno | 28.02.2017 | 07.03.2017 | 14.3.2017 |
f_0118_2017 | Zdena Nábytok 07633 Slovenské Nové Mesto |
45484554 | nábytok | 500 € vrátane DPH |
nie | áno | 24.04.2017 | 03.05.2017 | 18.7.2017 |
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28