Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170490 | DECODOM, spol. s.r.o. Pilská 7, 95513 Topoľčany |
postele | 780,00 vrátane DPH |
465 | 19. 12. 2017 | 27. 12. 2017 | 29.7.2018 | ||
20170315 | GASSERVIS - Igor Oravec Strakova 3, 04001 Košice |
17100046 | prehliadky na plynových zariadeniach | 780,00 vrátane DPH |
288 | 9. 8. 2017 | 16. 8. 2017 | 22.7.2018 | |
20170511 | Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
počítačové príslušenstvo | 837,16 vrátane DPH |
498 | 22. 12. 2017 | 22. 12. 2017 | 2.8.2018 | ||
20170265 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134,03401 Ružomberok |
30226112 | Letný tábor detí. | 856,70 vrátane DPH |
238 | 26.6.2017 | 14.07.2017 | 13.7.2018 | |
20170452 | FINAL - CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 902,47 vrátane DPH |
273001619 | 420 | 28. 11. 2017 | 12. 12. 2017 | 26.7.2018 |
20170181 | Ľuboš Šteller Aljašská 8,04425 Medzev |
47891122 | Maliarske práce. | 921,20 vrátane DPH |
147 | 2.5.2017 | 06.06.2017 | 13.7.2018 | |
20170334 | Termet SK, s.r.o. Ul.kpt.Nálepku 1200/7,04001 Košice |
36200255 | výmena zásobníka ohrievača vody | 953,32 vrátane DPH |
303 | 05.09.2017 | 18.09.2017 | 24.7.2018 | |
20170398 | Predná Hora, s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 05001 Revúca |
48188841 | rekondičný pobyt | 954,98 vrátane DPH |
368 | 25. 10. 2017 | 30. 10. 2017 | 26.7.2018 | |
20170493 | VERA nábytok Okružná 1304/86, 07101 Michalovce |
40035263 | nábytok | 981,00 vrátane DPH |
468 | 19. 12. 2017 | 22. 12. 2017 | 29.7.2018 | |
20170475 | Ľuboš Šteller Aljašská 8, 04425 Medzev |
47891122 | vymaľovanie objektu | 1014,00 vrátane DPH |
428 | 8. 12. 2017 | 20. 12. 2017 | 29.7.2018 | |
20170492 | B2Bpartner Šulekova 2, 81106 Bratislava 1 |
skrine | 1089,60 vrátane DPH |
467 | 19. 12. 2017 | 27. 12. 2017 | 29.7.2018 | ||
20170203 | DECODOM s.r.o. Pilska 7, 95513 Topoľčany |
03635073 | Tovar. | 1099 vrátane DPH |
181 | 9.5.2017 | 23.05.2017 | 13.7.2018 | |
20170272 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | Tovar. | 1141,33 vrátane DPH |
27300179 | 236 | 3.7.2017 | 14.07.2017 | 13.7.2018 |
20170506 | EMI-Sabinov, s.r.o. Ovocinárska 25, 08301 Sabinov |
46726608 | posteľné príslušenstvo, osušky | 1191,10 vrátane DPH |
477 | 21. 12. 2017 | 22. 12. 2017 | 2.8.2018 | |
20170388 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 |
35763565 | dodanie plynu | 1193,73 vrátane DPH |
273001517 | 361 | 14. 10. 2017 | 18. 10. 2017 | 26.7.2018 |
20170408 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodanie plynu | 1193,73 vrátane DPH |
273001622 | 389 | 2. 11. 2017 | 10. 11. 2017 | 26.7.2018 |
20170458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodanie plynu | 1193,73 vrátane DPH |
273001517 | 450 | 4. 12. 2017 | 12. 12. 2017 | 26.7.2018 |
20170332 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodanie plynu | 1193,73 vrátane DPH |
273001517 | 316 | 4. 9. 2017 | 18. 9. 2017 | 22.7.2018 |
20170310 | MAGNA ENERGIA as.. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu. | 1193,73 vrátane DPH |
273001517,273001622 | 285 | 2.8.2017 | 18.08.2017 | 13.7.2018 |
20170276 | MAGNA ENERGIA as.. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu. | 1193,73 vrátane DPH |
273001517,273001622 | 250 | 4.7.2017 | 14.07.2017 | 13.7.2018 |
20170228 | MAGNA ENERGIA as.. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1193,73 vrátane DPH |
273001517,273001622 | 205 | 5.6.2017 | 16.06.2017 | 13.7.2018 |
20170185 | MAGNA ENERGIA as.. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu. | 1193,73 vrátane DPH |
273001517,273001622 | 162 | 3.5.2017 | 17.05.2017 | 13.7.2018 |
20170136 | MAGNA ENERGIA as.. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu. | 1193,73 vrátane DPH |
273001517,273001622 | 114 | 4.4.2017 | 13.04.2017 | 12.7.2018 |
20170100 | MAGNA ENERGIA as.. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu. | 1193,73 vrátane DPH |
273001517,273001622 | 82 | 6.3.2017 | 17.03.2017 | 11.7.2018 |
20170508 | PERGAMON, s.r.o. Elektrarenska 1290/4, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1307,44 vrátane DPH |
273001525 | 495 | 22. 12. 2017 | 15. 1. 2018 | 2.8.2018 |
20170245 | V.A.T. s.r.o. Štúrova 33, 04001 Košice |
36596540 | Alarm. | 1653,73 vrátane DPH |
142 | 7.6.2017 | 16.06.2017 | 13.7.2018 | |
20170245 | V.A.T. s.r.o. Štúrova 33, 04001 Košice |
36596540 | Alarm. | 1653,73 vrátane DPH |
142 | 7.6.2017 | 16.06.2017 | 13.7.2018 | |
20170507 | PERGAMON, s.r.o. Elektrarenska 1290/4, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1677,60 vrátane DPH |
27301525 | 483 | 21. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | 2.8.2018 |
20170479 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr. stravné lístky | 2105,20 vrátane DPH |
27300167 | 457 | 11. 12. 2017 | 27. 12. 2017 | 29.7.2018 |
20170478 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | dodanie elektr. strav. lístkov | 2112,80 vrátane DPH |
27300167 | 456 | 11. 12. 2017 | 27. 12. 2017 | 29.7.2018 |
20170321 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | dodanie strav. poukážok | 2166,00 vrátane DPH |
27300167 | 295 | 14. 8. 2017 | 25. 8. 2017 | 22.7.2018 |
20170352 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr. strav. poukazy | 2177,40 vrátane DPH |
27300167 | 325 | 14. 9. 2017 | 18. 9. 2017 | 22.7.2018 |
20170295 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. stravovacie poukazy. | 2261, vrátane DPH |
27300167 | 268 | 12.7.2017 | 03.08.2017 | 13.7.2018 |
20170372 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr. strav. poukazy | 2280,00 vrátane DPH |
27300167 | 352 | 9. 10. 2017 | 17. 10. 2017 | 23.7.2018 |
20170449 | ERGA ERGA - Erik Surek Banícka 4/893, 04424 Poproč |
oprava strechy | 2304,43 vrátane DPH |
332 | 23. 11. 2017 | 29. 11. 2017 | 26.7.2018 | ||
20170433 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr. stravov. poukazy | 2359,80 vrátane DPH |
27300167 | 415 | 10. 11. 2017 | 27. 11. 2017 | 26.7.2018 |
20170209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. stravovacie poukazy. | 2409,20 vrátane DPH |
27300167 | 185 | 11.5.2017 | 23.05.2017 | 13.7.2018 |
20170255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. stravovacie poukazy. | 2443,40 vrátane DPH |
27300167 | 229 | 12.6.2017 | 04.07.2017 | 13.7.2018 |
20170114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.strav.poukazy. | 2614,4 vrátane DPH |
27300167 | 95 | 10.3.2017 | 17.03.2017 | 12.7.2018 |
20170164 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.strav.poukazy | 2781,60 vrátane DPH |
27300167 | 141 | 12.4.2017 | 09.05.2017 | 12.7.2018 |