Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752017028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 329,03 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 1.2.2017 | 01.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017191 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 337,72 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 6.7.2017 | 10.07.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017280 | Pneuservis - Patrik Slivenský Športová 26, Gelnica |
43271821 | pneumatiky | 350,40 vrátane DPH |
65/2017 | 3.11.2017 | 07.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017356 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 360,00 vrátane DPH |
82/2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 22.1.2018 | |
FA2752017092 | MOBELIX SK, s.r.o. Pri Prachárni 4/E, Košice |
35903414 | postele a skriňa pre PR | 364,00 vrátane DPH |
22/2017 | 3.4.2017 | 04.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017222 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 367,70 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 7.8.2017 | 09.08.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017357 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 372,00 vrátane DPH |
89/2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 22.1.2018 | |
FA2752017108 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 372,00 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017334 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 373,42 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 11.12.2017 | 12.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017225 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 373,67 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 25.8.2017 | 28.08.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017041 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 401,95 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 7.2.2017 | 10.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017204 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja na motorovom vozidle VW | 403,00 vrátane DPH |
ZM275201609 | 19.7.2017 | 28.07.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017224 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, Košice |
37296272 | údržba a oprava kopírok | 426,00 vrátane DPH |
50/2017 | 25.8.2017 | 28.08.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017286 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 444,81 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 6.11.2017 | 08.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn | 462,28 vrátane DPH |
P1436/2015 | 16.1.2017 | 19.01.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017338 | SWAM servis s.r.o. Vozárová 1, Košice Barca |
36602833 | pneumatiky | 469,73 vrátane DPH |
84/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017305 | Mgr.Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | supervízia | 492,00 bez DPH |
67/2017 | 9.11.2017 | 16.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017182 | Mgr.Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | supervízia | 496,00 bez DPH |
40/2017 | 23.6.2017 | 25.06.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017147 | Zuzana Zimová, Mgr. Láb 673, 90067 Láb |
32073046 | supervízia | 496,00 bez DPH |
28/2017 | 16.5.2017 | 18.05.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017005 | DODO - BUS s.r.o. 055 62 Prakovce 296 |
50155369 | dovoz detí | 497,20 bez DPH |
100/2016 | 9.1.2017 | 11.01.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017284 | JAMET s.r.o. Moldavská 41, Košice |
50070827 | dvojkočiar | 506,90 vrátane DPH |
71/2017 | 6.11.2017 | 08.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava mot. vozidla | 506,11 vrátane DPH |
275201609/2016 | 1.2.2017 | 03.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 507,07 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 21.2.2017 | 24.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017352 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava auta + výmena oleja | 523,30 vrátane DPH |
ZM275201609 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017047 | JAMET s.r.o. Popradská 56, 04001 Košice |
50070827 | kočiar + autosedačka | 538,80 vrátane DPH |
12/2017 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina | 543,20 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 557,87 vrátane DPH |
P1436/2015 | 9.2.2017 | 13.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017308 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 571,99 vrátane DPH |
rámcová dohoda | 14.11.2017 | 16.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017070 | Varga František - elektromontáž Helcmanovce 253 |
34604804 | elektrická revízia | 599,14 bez DPH |
16/2017 | 7.3.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017054 | Mesto Gelnica Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica |
00329061 | Služby spojené s nájmom voda+ plyn - vyúčtovanie preplatok | 617,25 bez DPH |
5/PP/2015 | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017279 | Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, 82104 Bratislava |
35903414 | koberce, riad do RD | 627,02 vrátane DPH |
63/2017 | 2.11.2017 | 02.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017053 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie preplatok | 639,95 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 10.2.2017 | 10.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017358 | Peter Klešč - KLEŠČ Olšavka 17, Spišské Vlachy |
34526871 | zámková dlažba + farba pre RD | 671,66 vrátane DPH |
92/2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 22.1.2018 | |
FA2752017239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 6.9.2017 | 08.09.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 7.8.2017 | 09.08.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 6.7.2017 | 10.07.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 7.6.2017 | 12.06.2017 | 15.6.2017 | |
FA2752017141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 11.5.2017 | 15.05.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 10.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 | 16.3.2017 | 20.03.2017 | 5.4.2017 |