Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752017170 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, Krompachy |
42102553 | strava žiačky 5/2017 | 20,23 bez DPH |
ZM275201620 | 6.6.2017 | 12.06.2017 | 15.6.2017 | |
FA2752017319 | TV Elektronik FABINY Banícke námestie 13, Gelnica |
14374391 | sekáčik potravín | 19,00 vrátane DPH |
74/2017 | 1.12.2017 | 05.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017172 | ZŠ s MŠ 055 62 Prakovce 307 |
35546425 | strava žiačky 5/20174 | 19,80 bez DPH |
ZM275201623 | 8.6.2017 | 12.06.2017 | 15.6.2017 | |
FA2752017020 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava |
35908718 | pracovné zošity | 18,00 vrátane DPH |
4/2017 | 20.1.2017 | 24.01.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017348 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 17,32 vrátane DPH |
ZM275201727 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017303 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 17,32 vrátane DPH |
ZM275201727 | 9.11.2017 | 16.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017129 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, Krompachy |
42102553 | obedy žiačky 4/2017 | 17,85 bez DPH |
ZM275201620 | 5.5.2017 | 09.05.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017033 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 17,11 vrátane DPH |
756/291/15Pv | 3.2.2017 | 06.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017042 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 05342 Krompachy |
42102553 | strava žiačky | 16,66 bez DPH |
275201620/2016 | 9.2.2017 | 13.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017318 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, Košice |
37296272 | oprava tlačiarne | 15,00 vrátane DPH |
80/2017 | 1.12.2017 | 05.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017105 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, Krompachy |
42102553 | strava žiačky 3/2017 | 15,47 bez DPH |
ZM275201620 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017081 | ZŠ s MŠ Prakovce 307 |
35546425 | strava žiačky za 2/2017 | 15,40 bez DPH |
275201623 | 10.3.2017 | 14.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017360 | ZŠ s MŠ Prakovce 307, Prakovce |
355846425 | strava žiačky za 12/2017 | 14,30 bez DPH |
ZM275201717 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 22.1.2018 | |
FA2752017112 | ZŠ s MŠ 055 62 Prakovce 307 |
35546425 | strava žiačky 3/2017 | 14,30 bez DPH |
ZM275201623 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | Vyúčtovanie - Finančný spravodajca | 13,67 vrátane DPH |
5/2017 | 19.1.2017 | 23.01.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017185 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, Krompachy |
42102553 | strava žiačky za 6/2017 | 10,71 bez DPH |
ZM275201620 | 3.7.2017 | 05.07.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017076 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, Krompachy |
42102553 | strava žiačky 2/2017 | 9,52 bez DPH |
275201620 | 7.3.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017138 | ZŠ s MŠ 055 62 Prakovce 307 |
35546425 | strava žiačky 4/2017 | 8,80 bez DPH |
ZM275201623 | 11.5.2017 | 15.05.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017065 | ZŠ s MŠ Prakovce 307 |
35546425 | strava žiačky 1/2017 | 8,80 bez DPH |
275201623 | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017359 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 7,84 vrátane DPH |
756/291/15Pv | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 22.1.2018 | |
FA2752017362 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 12/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201718 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | 22.1.2018 | |
FA2752017327 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 11/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201718 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 21.1.2018 | |
FA2752017299 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 10/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201718 | 9.11.2017 | 13.11.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017258 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 6,53 vrátane DPH |
756/291/15Pv | 6.10.2017 | 17.10.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017256 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 9/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201718 | 6.10.2017 | 17.10.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017197 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 6/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201616 | 10.7.2017 | 13.07.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017167 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 5/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201616 | 7.6.2017 | 12.06.2017 | 15.6.2017 | |
FA2752017137 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 4/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201616 | 11.5.2017 | 15.05.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017111 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 3/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201616 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017080 | SŠI Nám. Š. Kluberta, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 2/2017 | 6,60 bez DPH |
275201616 | 10.3.2017 | 14.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017045 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky | 6,60 bez DPH |
275201616/2016 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017215 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 5,22 vrátane DPH |
756/291/15Pv | 7.8.2017 | 09.08.2017 | 18.11.2017 | |
FA2752017104 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 5,60 vrátane DPH |
756/291/15Pv - 2015 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017160 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 3,92 vrátane DPH |
756/291/15Pv - 2015 | 5.6.2017 | 07.06.2017 | 15.6.2017 | |
FA2752017064 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 3,42 vrátane DPH |
756/291/15Pv | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3 142,60 vrátane DPH |
275201602/2016 | 7.2.2017 | 20.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017178 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motorového vozidla VW | 1 003,74 vrátane DPH |
ZM275201609 | 23.6.2017 | 28.06.2017 | 17.11.2017 | |
FA2752017101 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné - opravná faktúra RD | 1,06 vrátane DPH |
39/216/06P-2006 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017050 | QUERCUS s.r.o. Ventúrska 7, 811 01 Bratislava |
31603688 | vykurovacie palivo - peletky | 1 785,00 vrátane DPH |
Z201632329_Z | 13.2.2017 | 15.02.2017 | 27.2.2017 | |
FA2752017001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1 000,00 vrátane DPH |
P1436/2015 | 9.1.2017 | 11.01.2017 | 27.2.2017 |