Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180528 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | internet a TV Balík Valaliky 10/2018 | 19,92 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 3.1.2019 | |
20180587 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet a TV Balík Valaliky 11/2018 | 19,92 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 3.1.2019 | |
20180466 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 516,86 vrátane DPH |
2018/069 | 25.09.2018 | 23.10.2018 | 10.12.2018 | |
20180046 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 389,70 vrátane DPH |
2018/006 | 31.01.2018 | 01.03.2018 | 26.2.2018 | |
20180326 | Mobelix SK, s.r.o. Rožnavska 32, 821 04 Bratislava |
35903414 | kancelárske vybavenie | 1216,08 bez DPH |
20180326 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 7.12.2018 | |
20180566 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 50 bal. | 158,50 vrátane DPH |
2018/081 | 16.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
20180357 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier 50 bal. | 158,50 vrátane DPH |
2018/052 | 09.07.2018 | 07.08.2018 | 10.12.2018 | |
20180193 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier 50 bal. | 153 vrátane DPH |
2018/006 | 10.04.2018 | 13.04.2018 | 7.12.2018 | |
20180578 | Miloš Németh HAKA Dlhá 815/5, 949 01 Nitra |
47778512 | klip rám a stojančeky | 48,48 vrátane DPH |
2018/090 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 3.1.2019 | |
31830010 | Obecný úrad Valaliky Poľná 165/8, 044 13 Valaliky |
00324850 | komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2018 | 201,48 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2114/2018/24 | 30.07.2018 | 13.08.2018 | 10.12.2018 | |
20180626 | Hotel Gloria Palac s.r.o. Prašná 7, 040 18 Košice |
36722014 | Koncoročné posedenie zamestnancov | 975,30 vrátane DPH |
2018/091 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
20180559 | Tirpák František ml. Kechnec 233, 044 58 |
37642413 | Kontrola a čistenie komínov v satelitoch | 49,00 vrátane DPH |
2018/080 | 14.11.2018 | 27.11.2018 | 3.1.2019 | |
20180313 | PYROHAS Kozák s.r.o. Košická 2, 044 71 Čečejovce |
47441003 | Kontrola hasiacich prístrojov | 199,82 vrátane DPH |
2018/034/A | 11.06.2018 | 13.06.2018 | 7.12.2018 | |
20180341 - 20180337 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrová 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31563678 | Letný pobyt Vranjica 2018 | 8250 vrátane DPH |
2018/047 | 03.07.2018 | 06.07.2018 | 10.12.2018 | |
20180212 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Letný tábor 04.07.-18.07.2018 - 6 detí | 1344 vrátane DPH |
2018/025 | 24.04.2018 | 20.06.2018 | 7.12.2018 | |
20180262 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Letný tábor 5 detí 29.07.-12.08.18 | 1120 vrátane DPH |
2018/032 | 15.05.2018 | 19.07.2018 | 7.12.2018 | |
20180094 | SUNI s.r.o. Obrancov mieru 25, 040 01 Košice |
47704675 | Montáž kuch. linka Valaliky | 270,00 vrátane DPH |
2018/007 | 21.02.2018 | 06.03.2018 | 24.3.2018 | |
20180456 | Matta - Plynocentrum s.r.o. Ždiarska 21, 040 12 Košice |
46421009 | Montáž vody N. Myšľa a Ždaňa | 156,00 vrátane DPH |
2018/060 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 10.12.2018 | |
20180270 | EQUILIBRIA, s.r.o. Popradská 56/B, 040 11 Košice |
36582051 | Nákup odbornej literatúry | 24,68 vrátane DPH |
2018/036 | 31.05.2018 | 13.06.2018 | 7.12.2018 | |
20180194 | Portál Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Nákup odbornej literatúry | 54,13 vrátane DPH |
2018/020 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 7.12.2018 | |
20180356 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup SL 1400 ks | 5600 vrátane DPH |
2018/051 | 09.07.2018 | 03.08.2018 | 10.12.2018 | |
20180470 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup SL 2100 ks | 8400 vrátane DPH |
2018/071 | 27.09.2018 | 26.10.2018 | 10.12.2018 | |
20180053 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Nákup SL 2100 ks | 7350,00 vrátane DPH |
2018/008 | 02.02.2018 | 13.02.2018 | 26.2.2018 | |
20180659 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov | 288,00 vrátane DPH |
2018/105 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
20180223 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov 130 kusov | 4550 vrátane DPH |
2018/029 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 7.12.2018 | |
20180467 | VISIONPRINT, s.r.o. Hlavná 501, 094 14 Sečovská Polianka |
47449489 | Nákup televízora | 529,20 vrátane DPH |
2018/067 | 26.09.2018 | 05.10.2018 | 10.12.2018 | |
20180627 | Z+M Financie SK, spol. s r.o. Pribinova 13, 022 01 Čadca |
36845566 | Nákup tonerov | 74,40 vrátane DPH |
2018/098 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | |
20180457 | Z+M Financie SK, spol. s r.o. Pribinova 13, 022 01 Čadca |
36845566 | Nákup tonerov | 301,68 vrátane DPH |
2018/066 | 13.09.2018 | 20.09.2018 | 10.12.2018 | |
20180358 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | Nástenky, obálky, odpadkové koše | 87,98 vrátane DPH |
2018/053 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 10.12.2018 | |
20180087 | SUNI s.r.o. Obrancov mieru,040 01 Košice |
47704675 | Nová stierka Valaliky | 960,00 vrátane DPH |
2018/009 | 15.02.2018 | 20.02.2018 | 26.2.2018 | |
20180234 | SPDDD ÚaD Kováčska 28, 040 01 Košice |
17316537 | Obedy - domovácke kilometre | 120 vrátane DPH |
2018/025 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 7.12.2018 | |
20180154 | ZŠ Ľudovíta Fullu Maurerova 21, 040 22 Košice |
35546841 | Obedy detí 03/2018 | 9,81 vrátane DPH |
2017/066 | 22.03.2018 | 23.03.2018 | 7.12.2018 | |
20180147 | ZŠ Bukovecká 17 Bukovecká 17, 040 12 Košice |
31263151 | Obedy detí 03/2018 | 21,45 vrátane DPH |
2017/067 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 7.12.2018 | |
20180129 | ZŠ Postupimská Postupimská 37, 040 22 Košice |
35546832 | Obedy dieťaťa 02,03/2018 | 20,71 vrátane DPH |
2018/016 | 12.03.2018 | 13.03.2018 | 7.12.2018 | |
20180035 | ZŠ Bukovecká 17 Bukovecká 17, 040 12 Košice |
31263151 | Obedy R. Kyselička 01/2018 | 22,88 vrátane DPH |
2017/067 | 15.01.2018 | 25.01.2018 | 22.2.2018 | |
20180052 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plyn 02/2018 | 914,93 vrátane DPH |
P1428/2015 | 02.02.2018 | 16.02.2018 | 26.2.2018 | |
20180112 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plyn 03/2018 | 914,93 vrátane DPH |
P1428/2015 | 02.03.2018 | 13.03.2018 | 24.3.2018 | |
20180474 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber plyn 10/2018 | 914,93 vrátane DPH |
P1428/2015 | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 10.12.2018 | |
20180583 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber plyn 12/2018 | 914,93 vrátane DPH |
P1428/2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 3.1.2019 | |
20180003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu 01/2018 | 811,02 vrátane DPH |
P1428/2015 | 03.01.2018 | 16.01.2018 | 22.2.2018 |