Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268180527 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 95.- vrátane DPH |
272/2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 29.11.2018 | |
FA268180318 | Elixirpharm s.r.o. Zimná 205/70,Spišská Nová Ves |
36864510 | mliečna výživa | 95,21 vrátane DPH |
155/2018 | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
FA268180264 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 97,75 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 16.6.2018 | |
FA268180258 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 98,94 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 16.6.2018 | |
FA268180423 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | Huawei Talkband | 99.- vrátane DPH |
214/2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 18.9.2018 | |
FA268180588 | Psychonet s.r.o. P.Jilemnického 2528/21,Spišská Nová Ves |
36664511 | odborná prednáška | 100.- bez DPH |
307/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 25.12.2018 | |
FA268180509 | M.B.M.nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | matrace na válendy | 100.- vrátane DPH |
265/2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 17.11.2018 | |
FA268180413 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 100,49 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.9.2018 | |
FA268180278 | Psychonet, s.r.o. P.Jilemnického 2528/21,Spišská Nová Ves |
36664511 | odborná prednáška | 100.- bez DPH |
134/2018 | 18.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
FA268180180 | Spoločnosť Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | odborný seminár | 100.- bez DPH |
86/2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 7.5.2018 | |
FA268180037 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie osôb | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042067 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 23.1.2018 | |
FA268180217 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľska 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 101.- vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 100/2018 | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 16.5.2018 |
FA268180479 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojavského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za osobné vozidlo | 102,73 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 6.11.2018 | |
FA268180313 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,17 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 12.7.2018 | |
FA268180274 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za vozidlo | 102,73 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 13.06.2018 | 14.06.2018 | 19.6.2018 | |
FA268180166 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 106,04 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 12.4.2018 | |
FA268180315 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 107,32 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 12.7.2018 | |
FA268180465 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 108,82 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 6.11.2018 | |
FA268180429 | Spoločnosť Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
poplatok za konferenciu | 110.- bez DPH |
217/2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 8.10.2018 | ||
FA268180212 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 110,90 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 16.5.2018 | |
FA268180520 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 111,62 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 29.11.2018 | |
FA268180059 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 111,57 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 15.2.2018 | |
FA268180107 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 112,38 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 05.03.2018 | 06.03.2018 | 1.4.2018 | |
FA268180065 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 114,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 15.2.2018 | |
FA268180013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 114,86 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 05.01.2018 | 08.01.2018 | 23.1.2018 | |
FA268180297 | Gadesma s.r.o. Duklianska 75/3200,Spišská Nová Ves |
45575584 | detské ošatenie | 117,47 vrátane DPH |
143/2018 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 12.7.2018 | |
FA268180016 | Portál Slovakia Horska 810,Horný Slavkov |
35463066 | poplatok za odbornú prednášku | 118,08 bez DPH |
1/2018 | 05.01.2018 | 08.01.2018 | 23.1.2018 | |
FA268180562 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 119,35 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1078VP_VSD/2017 | 288/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 23.12.2018 |
FA268180325 | Zenvan s.r.o. Železnična 26,Lučenec |
50857631 | detské ošatenie | 119,23 vrátane DPH |
160/2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.7.2018 | |
FA268180432 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojavského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za osobné vozidlo | 120,33 bez DPH |
Návrh zmluvy č.9740043230 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 8.10.2018 | |
FA268180396 | Jozef Vermeš Biele Vody 221,Mlynky |
31222587 | výrez drevín | 120.- bez DPH |
206/2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 18.9.2018 | |
FA268180572 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 121,30 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 23.12.2018 | |
FA268180431 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48,Bratislava |
31348262 | účtovníctvo ROPO | 121.- vrátane DPH |
221/2018 | 20.09.2018 | 24.09.2018 | 8.10.2018 | |
FA268180137 | Vladimíra Karabínová Odborárov 45,Spišská Nová Ves |
48173941 | detské ošatenie | 121,60 vrátane DPH |
63/2018 | 23.03.2018 | 26.03.2018 | 1.4.2018 | |
FA268180115 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľska 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 123,23 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 48/2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 1.4.2018 |
FA268180462 | Turistika s.r.o. Ondavská 5,Bratislava |
35929812 | ubytovanie a raňajky pre chovancov | 126.- bez DPH |
236/2018 | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 5.11.2018 | |
FA268180514 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 129,53 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.11.2018 | 08.11.2018 | 29.11.2018 | |
FA268180368 | Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C,Bratislava |
36237337 | program AVG Securiti | 129,37 vrátane DPH |
184/2018 | 09.08.2018 | 13.08.2018 | 15.8.2018 | |
FA268180282 | Lujan Plus spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 130,58 vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva | 137/2018 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 11.7.2018 |
FA268180184 | Obec Mlynky Mlynky 324 |
00329371 | daň z nehnuteľnosti | 131,40 bez DPH |
Rozhodnutie | 18.04.2018 | 20.04.2018 | 7.5.2018 |