Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180472   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst-
36597007  vyúčtovanie el.energ.  -58,45 
vrátane DPH
1126/CP_VSD/2017/E    03.12.2018  20.12.2018  25.2.2019 
FA26920180251   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálii - vyúčtov.  -102,24 
vrátane DPH
    02.07.2018  03.07.2018  23.8.2018 
FA26920180222   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr,
36597007  el.energia za 5/2018 vyúčt.  -856,1900000000001 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    11.06.2018  28.06.2018  22.8.2018 
FA26920180087   Final CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  oprava auta  3496,45 
vrátane DPH
RD2016/OVS/2016    28.02.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky 5/2018  3340,2 
vrátane DPH
49345/2015    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180334   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukazy 10/2018  3287 
vrátane DPH
49345/2015    03.10.2018  15.10.2018  22.2.2019 
FA26920180240   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukážky 7/2018  3230 
vrátane DPH
49345/2015    12.07.2018  13.07.2018  23.8.2018 
FA26920180095   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukážky 3/2018  3108,4 
vrátane DPH
49345/2015    05.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukážky 2/2018  3108,4 
vrátane DPH
49345/2015    12.02.2018  19.02.2018  17.5.2018 
FA26920180200   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukážky 6/2018  3089,4 
vrátane DPH
49345/2015    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180406   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukazy 12/18  2960,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.12.2018  10.12.2018  22.2.2019 
FA26920180030   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.lístky 1/2018  2842,4 
vrátane DPH
4934/2015    08.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180367   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukazy 11/2018  2732,2 
vrátane DPH
49345/2015    06.11.2018  15.11.2018  22.2.2019 
AB/178/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  2698 
vrátane DPH
  12-19-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180465   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  2698 
vrátane DPH
  AB/178/2018  19.12.2018  27.12.2018  25.2.2019 
FA26920180126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukazy 4/2018  2606,8 
vrátane DPH
49345/2015    05.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
FA26920180272   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 8/2018  2534,6 
vrátane DPH
49345/2015    06.08.2018  13.08.2018  28.11.2018 
AB/155/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  2116 
vrátane DPH
  12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180438   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  2116 
vrátane DPH
  AB/155/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 9/2018  2101,4 
vrátane DPH
49345/2015    04.09.2018  10.09.2018  28.11.2018 
FA26920180250   DIPO Mgr. Ladislav Klein
Volgogradská 4793/64, Prešov
03395331  letný tábor  1500 
vrátane DPH
  AB/87/2018  16.07.2018  18.07.2018  23.8.2018 
FA26920180040   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčt.  1444,18 
vrátane DPH
P1430/2015    18.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
AB/176/2018   Vladimír Jurko - JURTEX
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  mikiny,vesty  1377 
vrátane DPH
  12-18-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180464   Vladimír Jurko - JURTEX
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  mikiny,vesty  1377 
vrátane DPH
  AB/176/2018  19.12.2018  27.12.2018  25.2.2019 
FA26920180042   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie  1265,14 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    18.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
AB/154/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia(válendy)  1192 
vrátane DPH
  12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180436   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia(válendy)  1192 
vrátane DPH
  AB/154/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180073   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 1/2018  1143,18 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2017/E    12.02.2018  19.02.2018  17.5.2018 
AB/158/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia(sed. súpr.)  1139 
vrátane DPH
  12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180437   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia(sed. súpr.)  1139 
vrátane DPH
  AB/158/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180041   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie  1107,66 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    18.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180432   BALU - Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov  1092 
vrátane DPH
  AB/146/2018  11.12.2018  14.12.2018  22.2.2019 
AB/143/2018   Vladimír Jurko - JURTEX
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  post.prádlo,uteráky.....  1070,59 
vrátane DPH
  12-04-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180441   Vladimír Jurko - JURTEX
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  post.prádlo,uteráky.....  1070,59 
vrátane DPH
  AB/143/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
AB/153/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia(skrine)  1065 
vrátane DPH
  12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180435   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia(skrine)  1065 
vrátane DPH
  AB/153/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180075   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 1/2018  1062,52 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2017/E    12.02.2018  19.02.2018  17.5.2018 
FA26920180395   Ing. Juraj Godočík
Ružínska15, Košice
17231710  notebook a tlačiar.  1050 
vrátane DPH
  AB/131/2018  30.11.2018  07.12.2018  22.2.2019 
FA26920180104   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bans.Byst.
36597007  nedoplatok el.energia 2/2018  1046,41 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    08.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  1007,6 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    12.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť