Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 1/2018  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    03.01.2018  15.01.2018  15.5.2018 
FA26920180001   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  28,58 
vrátane DPH
  AB/203/2017  02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180002   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  47,56 
vrátane DPH
  AB/204/2017  02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180003   LYNX s.r.o.
Gavlovičova 9, Košice
00692069  popl.za antivirusový  172,8 
vrátane DPH
  AB/156/2017  02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180004   Final CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  STK +EK  142,9 
vrátane DPH
RD2016/OVS/2016    02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180005   Final CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  serv.služby 12/2017  35,82 
vrátane DPH
RD2016/OVS/2016    02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180006   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP a PZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180007   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenitej vody  125,4 
vrátane DPH
KZ 2017088    02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180008   COOP Jednota
Námestie slobody 19, Vranov
31737200  nákup potravín  245,81 
vrátane DPH
  AB/189/2017  03.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180009   Obec Bidovce
Bidovce 210
00323977  vodné-stočné  151,92 
vrátane DPH
206/10/2013    03.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180010   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  internet 12/2017  29,63 
vrátane DPH
12/0751/0004/81426    04.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180011   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplat.12/2017  222,64 
vrátane DPH
9905075008    05.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180012   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplat.12/2017  88,33 
vrátane DPH
41766    05.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180013   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  popl. za tel. a internet 12/2017  68,31999999999999 
vrátane DPH
1919590490881969    08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180014   Pekáreň JUNO
Hrašovík 54
30308658  dodávka chleba a pečiva  59,01 
vrátane DPH
  AB/188/2017  08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180015   podvihorlatské pekárne a cuk.
Humenné
30414253  dodávka chleba a pečiva  49,72 
vrátane DPH
  AB/208/2017  08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180016   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  129,31 
vrátane DPH
5611864282    08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180017   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín  345,82 
vrátane DPH
  AB/186/2017  08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180018   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplat.  187,23 
vrátane DPH
RD VOB/33/2013-M    08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180019   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  52,68 
vrátane DPH
  AB/208/2017  09.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180020   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  43,37 
vrátane DPH
  AB/205/23017  09.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180021   Technická univerzita Herľany
Letná 9, Košice
00397610  poplatok za stravu vian.stret.  793,47 
vrátane DPH
  AB/168/2017  05.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180022   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín  230,52 
vrátane DPH
  AB/184/2017  12.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180024   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  377,62 
vrátane DPH
  AB/207/2017  16.01.2018  17.01.2018  15.5.2018 
FA26920180025   Portál slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  seminár pre PR  88,56 
vrátane DPH
  AB/11/2018  15.01.2018  17.01.2018  15.5.2018 
FA26920180026   Spojená škola P.Sabadoša
Duklianska 2, Prešov
42037425  poplatok za ubytovanie  60 
vrátane DPH
PO-2017/0064-SŠPSI-001    02.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180027   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
KZ 2017088    03.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180028   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie  230,78 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    08.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180029   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie  29,29 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    08.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180030   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.lístky 1/2018  2842,4 
vrátane DPH
4934/2015    08.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180031   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  popl. za internet + TV  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    11.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180032   Dzurnak Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  hygienické a čistiac.prostr.  220,39 
vrátane DPH
  AB/8/2018  11.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180033   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín  73,76000000000001 
vrátane DPH
  AB/7/2018  11.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180034   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
44413467  schodiskova rudla  168 
vrátane DPH
  AB/10/2018  12.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180035   COOP Jednota
Námestie slobody 19, Vranov
31737200  nákup potravín  118,18 
vrátane DPH
  AB/2/2018  12.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180036   Poradca podnikateľa
Mart.Rázusa 23A, Žilina
31592503  vyúčt. Za finančný spravodajca  7,45 
vrátane DPH
  AB/12/2018  15.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180037   Trio Tatra
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  130,72 
vrátane DPH
  AB/3/2018  16.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180038   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  293 
vrátane DPH
  AB/14/2018  16.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180039   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  164 
vrátane DPH
  AB/15/2018  17.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180040   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčt.  1444,18 
vrátane DPH
P1430/2015    18.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť