Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180439 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, Trnava |
44491191 | Bytový textil | 699,71 vrátane DPH |
138/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180438 | REALINVEST, spol. s r. o. Trebišov Čsl. armády 1045/36, Trebišov |
36171298 | Stavebný dozor | 900,00 vrátane DPH |
120/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180437 | Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ Obchodná, bl. MANET, Sečovce |
33157987 | Čistiace prostriedky pre 4. ŠSS | 199,94 vrátane DPH |
137/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180436 | SOPIRJAKOVÁ JANA -SOPKLIMA Nová ulica 215/11, Dargov |
34276106 | Tovar podľa výberu | 242,27 vrátane DPH |
136/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180435 | Martina Tóthová - KLM M.R.Štefanika 1235/16, Sečovce |
43518486 | Tovar podľa výberu | 186,25 vrátane DPH |
8/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180434 | Michal Sojka súkromný podnikateľ SNP 928/62, Sečovce |
10796924 | Domáce spotrebiče | 194,40 vrátane DPH |
135/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180433 | SIKORA Peter - SICOLOR Okružná 202/18, Zemplínska Teplica |
45966052 | Tovar podľa výberu | 94,05 vrátane DPH |
6/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180432 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Kancelárska technika | 2000,00 vrátane DPH |
134/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180431 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 437,78 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180430 | Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ Obchodná, bl. MANET, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 125,90 vrátane DPH |
123/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180429 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí, 12/2018 | 197,10 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180428 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Služobné preukazy, pečiatky | 256,54 vrátane DPH |
131/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180427 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | STK + EK, Opel Astra | 112,68 vrátane DPH |
125/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180426 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvabná 1291/5, Trebišov |
10799915 | Ročné prehliadky kotlov | 660,00 vrátane DPH |
107/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180425 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvabná 1291/5, Trebišov |
10799915 | Oprava kotla, RD Milhostov | 258,00 vrátane DPH |
22/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180424 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 405,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180423 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie |
47353201 | Detské fľaše pre 1., 2. a 3. ŠSS, MRZ | 145,80 vrátane DPH |
128/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180422 | Matúš GAZDOVIČ Hollého 70, Michalovce |
14333201 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | 551,88 vrátane DPH |
126/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180421 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, Košice |
47904844 | Pracovné oblečenie | 975,00 vrátane DPH |
132/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180420 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 2700,00 vrátane DPH |
118/2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180419 | Riri - stavebná firma, spol. s r.o. Milhostov 181, Milhostov |
36710687 | Výmena okien | 625,90 vrátane DPH |
133/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180418 | ABRA automatické brány, s.r.o. Myslavská 2/A/2349, Košice - Myslava |
44488769 | Oprava posuvnej brány | 985,18 vrátane DPH |
129/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180417 | ASC, s. r. o. Svoradova 7, Bratislava |
31361161 | EduPage PRO - webové služby | 129,00 vrátane DPH |
18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | ||
20180416 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie |
47353201 | Horkovzdušný sterilizátor, MRZ | 1679,20 vrátane DPH |
128/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180415 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Občerstvenie | 1088,00 vrátane DPH |
124/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180414 | Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Pavlovská 118, Svätá Mária |
36697176 | Pečivo pre 4. ŠSS | 27,00 vrátane DPH |
127/2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180413 | Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Pavlovská 118, Svätá Mária |
36697176 | Pečivo pre 1., 2. a 3. ŠSS | 12,35 vrátane DPH |
127/2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180412 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 11/2018 | 237,49 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180411 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 07-12/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180410 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2018 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180409 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2018, RD Milhostov | 133,08 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180408 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 11/2018, DeD | 799,96 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180407 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Toner tlačiarne OKI | 88,32 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180406 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarne OKI | 130,80 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180405 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery tlačiarní HP | 201,26 vrátane DPH |
119/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180404 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a ubytovanie detí 12/2018 | 39,60 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2018 o zabezpečení stravovania a ubyt | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180403 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 380,39 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180402 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 11/2018 | 60,48 vrátane DPH |
884/2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180401 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | Strava detí 11/2018 | 60,48 vrátane DPH |
884/2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180400 | SIKORA Peter - SICOLOR Okružná 202/18, Zemplínska Teplica |
45966052 | Tovar podľa výberu | 124,10 vrátane DPH |
6/2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 |