Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2018 | 1513,36 bez DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
20180268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 1.6.2018 | |
20180111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.4.2018 | 13.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.2.2018 | 14.02.2018 | 7.3.2018 | |
20180027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn, ročné vyúčtovanie 2017 | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2018 | 1361,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180388 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 139,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180355 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 141,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 139,81 bez DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,99 bez DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 13.09.2018 | 25.09.2018 | 1.10.2018 | |
20180278 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 116,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.08.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180386 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018 | 463,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180347 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 21.09. - 22.10.2018 | 421,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180326 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 21. 06. - 24. 09. 2018 | 720,90 bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 03.10.2018 | 18.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180296 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 28.07.-27.08.2018 | 363,94 bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 31.08.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
20180271 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 23. 06. - 27. 07. 2018 | 448,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 03.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180219 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 17.03.´18 - 22.06.´18 | 803,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 28.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180183 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 28.04.-28.05.2018 | 391,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180153 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 20. 03. ´18 - 27. 04. ´18 | 474,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 1.6.2018 | |
20180115 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 08.12.´17-26.03.´18 | 751,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 09.4.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180069 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 23.01.-27.02.2018 | 449,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 02.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180025 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 14.12.17-22.01.18 | 536,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180375 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 4. štvrťrok 2018 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180283 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 3. štvrťrok 2018 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180136 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. a 2. štvrťrok 2018 | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 24.4.2018 | 26.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180395 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180351 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 11/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180327 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2018 | 47,00 bez DPH |
Zmluva č. 3080410 | 03.10.2018 | 18.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180303 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 09/2018 | 47,00 bez DPH |
Zmluva č. 3080410 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
20180279 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 08/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180234 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180380 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 12/2018 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180350 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 11/2018 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180324 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 10/2018 | 11,10 bez DPH |
Zmluva č. 30122247 | 03.10.2018 | 04.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180293 | DIGI Slovakia, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 09/2018 | 11,10 bez DPH |
Zmluva č. 30122247 | 30.08.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 |