Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 2,3/2018 | 130,85 vrátane DPH |
9901159502 | 06.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180074 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 02/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 06.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180079 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 02/2018 | 38,88 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR3 | 07.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180078 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 02/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 07.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180081 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 346,11 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 08.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180080 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2018 | 4012,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 08.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180082 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Odborný seminár Dieťa s problémovým správaním | 58,00 vrátane DPH |
32/2018 | 09.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180087 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Tonery OKI | 556,00 vrátane DPH |
28/2018 | 12.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180086 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, Trebišov |
14338785 | Tovar podľa výberu | 21,09 vrátane DPH |
19/2018 | 12.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180085 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok |
00111562 | Strava detí - diagnostický pobyt 02/2018 | 57,25 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobr. diag. pobytu | 12.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180084 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2018, RD Milhostov | 117,19 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 12.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180083 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2018, DeD Sečovce | 896,86 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 12.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180091 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, Trebišov |
14338785 | Predmety s logom, vlajky | 303,62 vrátane DPH |
34/2018 | 19.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180090 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, Trebišov |
14338785 | Predmety s logom, vlajky | 303,62 vrátane DPH |
34/2018 | 19.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180094 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Strava pre deti - letný tábor | 2380,94 vrátane DPH |
36/2018 | 19.3.2018 | 20.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180093 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Strava pre deti - letný tábor | 892,74 vrátane DPH |
37/2018 | 19.3.2018 | 20.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180092 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, Trebišov |
14338785 | Predmety s logom, vlajky | 723,86 vrátane DPH |
35/2018 | 19.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180089 | NEXA Košice, s. r. o. Laborecká 1002/1, Košice |
47895501 | Germicídny žiarič | 480,00 vrátane DPH |
25/2018 | 19.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180088 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 03/2018 | 41,88 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania | 19.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180095 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 02/2018 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 21.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180096 | SLOVAKIA TEAM, s. r. o. M. R. Štefánika 191/41, Trebišov |
31672345 | Sušička prádla Candy | 649,00 vrátane DPH |
38/2018 | 22.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180098 | Ing. Vasil Suchý - ROL DOR Varichovská 213/45, Trebišov |
37541579 | Kuchynská pracovná doska, RD Trebišov | 415,40 vrátane DPH |
39/2018 | 23.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180097 | Ing. Vasil Suchý - ROL DOR Varichovská 213/45, Trebišov |
37541579 | Kuchynská pracovná doska, RD Milhostov | 415,40 vrátane DPH |
39/2018 | 23.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180100 | LET.IS SYSTEM, s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava |
50442171 | Školenie pre prácu s informačným systémom DDIS | 200,00 vrátane DPH |
41/2018 | 23.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180099 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Odborná literatúra | 47,58 vrátane DPH |
40/2018 | 23.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180103 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
RD. Č. 43748/2013 | 27.3.2018 | 20.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180102 | Ján Fekete - autobusová doprava - FEBUS Partizánska 1098/27, Sečovce |
41607121 | Preprava osôb - aktivita s deťmi | 450,00 vrátane DPH |
42/2018 | 27.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180101 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38, Trebišov |
14337037 | Prekládka telekomunikačnej techniky | 359,88 vrátane DPH |
31/2018 | 27.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180106 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 287,49 vrátane DPH |
RD. Č. 43748/2013 | 28.3.2018 | 20.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180105 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322155 | 28.3.2018 | 20.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180104 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačkov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 28.3.2018 | 20.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180112 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2018, RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 04.4.2018 | 13.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.4.2018 | 13.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180110 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 120,85 vrátane DPH |
09/2018 | 04.4.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180109 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 04.4.2018 | 13.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180108 | DIGI Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 04/2018 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 04.4.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180107 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 02/2018 | 121,50 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 04.4.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla - Dacia Lodgy | 372,24 vrátane DPH |
17/2018 | 09.4.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180117 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 03/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.4.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180116 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 03/2018 | 44,69 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.4.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 |