Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 1.6.2018 | |
20180111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.4.2018 | 13.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.2.2018 | 14.02.2018 | 7.3.2018 | |
20180027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn, ročné vyúčtovanie 2017 | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2018 | 1361,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180388 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 139,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180355 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 141,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 139,81 bez DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,99 bez DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 13.09.2018 | 25.09.2018 | 1.10.2018 | |
20180278 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 116,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.08.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 125,34 vrátane DPH |
9901159502 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180159 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 04/2018 | 141,46 vrátane DPH |
9901159502 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
20180129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 01/2018 | 126,16 vrátane DPH |
9901159502 | 17.4.2018 | 17.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 03/2018 | 149,59 vrátane DPH |
9901159502 | 09.4.2018 | 17.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 2,3/2018 | 130,85 vrátane DPH |
9901159502 | 06.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
20180022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 12/2017 | 137,32 vrátane DPH |
9901159502 | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 01/2018 | 126,88 vrátane DPH |
9901159502 | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 21.2.2018 | |
20180253 | Carstyle, s. r. o. Liptovský Peter 130, Liptovský Hrádok |
36044440 | Preprava osôb do Chorvátska a späť | 1022,00 vrátane DPH |
82/2018 | 16.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180233 | Carstyle, s. r. o. Liptovský Peter 130, Liptovský Peter |
36044440 | Prepravné na medzinárodnú konferenciu | 240,00 vrátane DPH |
82/2018 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180438 | REALINVEST, spol. s r. o. Trebišov Čsl. armády 1045/36, Trebišov |
36171298 | Stavebný dozor | 900,00 vrátane DPH |
120/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180411 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 07-12/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180248 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180235 | EUREX, s. r. o. Ruskovská 6, Trebišov |
36184063 | Dodávka a montáž plynovej kotolne | 71177,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 133/2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 3.9.2018 | |
20180186 | VEKTOR s. r. o. Bystrická 65, Košice - mestská časť Pereš |
36201235 | Autobatéria a jej výmena | 119,02 vrátane DPH |
65/2018 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180428 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Služobné preukazy, pečiatky | 256,54 vrátane DPH |
131/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180390 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu, MRZ | 116,45 vrátane DPH |
19/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180354 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Kancelárske potreby | 73,80 vrátane DPH |
19/2018 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180353 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Pečiatky NP DEI | 23,10 vrátane DPH |
19/2018 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180375 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 4. štvrťrok 2018 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180283 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 3. štvrťrok 2018 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180136 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. a 2. štvrťrok 2018 | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 24.4.2018 | 26.04.2018 | 2.5.2018 | |
20180415 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Občerstvenie | 1088,00 vrátane DPH |
124/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
20180363 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 300,00 vrátane DPH |
114/2018 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
20180158 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG | 578,81 vrátane DPH |
66/2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
20180156 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Zabezpečenie odbornej praxe študentov - DaG | 318,78 vrátane DPH |
64/2018 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 |