Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180237 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 06/2018 | 63,53 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 142,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180235 | EUREX, s. r. o. Ruskovská 6, Trebišov |
36184063 | Dodávka a montáž plynovej kotolne | 71177,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 133/2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 3.9.2018 | |
20180234 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180233 | Carstyle, s. r. o. Liptovský Peter 130, Liptovský Peter |
36044440 | Prepravné na medzinárodnú konferenciu | 240,00 vrátane DPH |
82/2018 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180231 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 164,29 vrátane DPH |
91/2018 | 03.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180230 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a K. Minolta | 290,52 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 03.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180229 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018, RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 03.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180228 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 41, Gelnica |
42327474 | Supervízia PR | 240,00 vrátane DPH |
84/2018 | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180227 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180226 | K+K servis, s. r. o. Družstevná 2483/10, Trebišov |
36692689 | Psychologický posudok | 36,00 vrátane DPH |
67/2018 | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180225 | Ján Baňacký KÓBEX Kapušanská 1248/64, Trebišov |
31230679 | Oprava kamier a kamerového systému | 985,00 vrátane DPH |
72/2018 | 02.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180224 | BenTel s.r.o. Hanojská 4/2546, Košice |
46506802 | Update dochádzkového systému | 190,00 vrátane DPH |
81/2018 | 29.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180223 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 29.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180222 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla Opel Vivaro | 305,21 vrátane DPH |
74/2018 | 29.06.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180221 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Aktivity spojené s pobytom detí | 1882,06 vrátane DPH |
85/2018 | 28.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180220 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ubytovanie detí | 730,50 vrátane DPH |
86/2018 | 28.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180219 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 17.03.´18 - 22.06.´18 | 803,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 28.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180218 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 377,07 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 28.06.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 | |
20180217 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš |
31563678 | Pobyt detí v Chorvátsku, RD Milhostov | 1320,00 vrátane DPH |
90/2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180216 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš |
31563678 | Pobyt detí v Chorvátsku, RD Trebišov a PR | 1980,00 vrátane DPH |
89/2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180215 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš |
31563678 | Pobyt v Chorvátsku | 1320,00 vrátane DPH |
88/2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180214 | DIGI Slovakia, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 07/2018 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 26.06.2018 | 04.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180213 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R. Štefánika 25/A, Martin |
36418404 | Odborná literatúra | 17,63 vrátane DPH |
87/2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180212 | Real Security s. r. o. M. R. Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Oprava kamerového systému DeD | 2866,00 vrátane DPH |
73/2018 | 22.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180211 | Ing. Róbert Vojs - HAUSTECHNIK Petrovová 2287/20, Trebišov |
44628587 | Oprava kamier a kamerového systému, RD Trebišov | 954,00 vrátane DPH |
70/2018 | 22.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180210 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 20.06.2018 | 06.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180209 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 20.06.2018 | 06.07.2018 | 1.8.2018 | |
20180208 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 05/2018 | 290,90 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180207 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2018 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 14.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180206 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180205 | Oto Bordáš Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
31315194 | Okrasný štrk - DaG | 198,72 vrátane DPH |
68/2018 | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180204 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018, RD Milhostov | 118,14 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180203 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018, DeD | 662,26 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180202 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 13.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180201 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16614-1 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180200 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2018, NP DEI | 79,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180199 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 05/2018 | 35,04 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania | 12.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
20180198 | Maquita s. r. o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno |
36316881 | Logopedická bábka | 37,49 vrátane DPH |
76/2018 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 |