Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201800382 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | fa za farby a mal.materiál | 50,47 vrátane DPH |
238/2018 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800381 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | fa za kuch.potreby | 74,26 vrátane DPH |
237/2018 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800400 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, Orlov |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800399 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubyovanie | 10,- vrátane DPH |
OZ 04/2017 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800398 | Záhradníctvo Ing. Gyureová Edita Zelená 63, Veľké Kapušany |
40038068 | fa za kvety | 94,60 vrátane DPH |
235/2018 | 14.05.2018 | 16.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800402 | Školská jedáleň pri MŠ POH, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 19,95 vrátane DPH |
148/2018 | 16.05.2018 | 24.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800401 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 49,74 vrátane DPH |
245/2018 | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800405 | Bonanza Tušice 3, Tušice |
33163804 | fa za hračky | 324,40 vrátane DPH |
258/2018 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800404 | Arriva, a.s. Lastomírska 1, Michalovce |
36214078 | fa za prepravu detí | 310,- vrátane DPH |
173/2018 | 18.05.2018 | 24.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800403 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za pohonné hmoty | 130,80 vrátane DPH |
5611854325 | 18.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800407 | GVP s.r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za potraviny | 86,57 vrátane DPH |
256/2018 | 21.05.2018 | 29.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800406 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za potraviny | 39,86 vrátane DPH |
255/2018 | 21.05.2018 | 28.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800417 | Centrum voľného času Komenského 1249/36, V.Kapušany |
35542322 | fa za záujm.krúžky | 366,3 vrátane DPH |
254/2018 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800416 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj. výmena plyn kotla v RD3 | 998,04 vrátane DPH |
225/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800415 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj. zásobník teplej vody | 460,- vrátane DPH |
236/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800414 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj.odb.prehliadky v RD K.Chlmec | 486,- vrátane DPH |
227/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800413 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj. odb.prehliadky plyn.kotlov v RD | 792,- vrátane DPH |
226/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800412 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | obj. čist. a hyg.potreby | 208,46 vrátane DPH |
262/2018 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800411 | ŠIVINET L.N.Tolstého 1823, V.Kapušany |
36617792 | obj. motorového krovinorezu | 119,99 vrátane DPH |
259/2018 | 22.05.2018 | 28.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800410 | OZ Hviezdičky ŽIVOTA Smolník 321, Smolník |
42406617 | fa za supervíziu | 900,- vrátane DPH |
209/2018 | 22.05.2018 | 28.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800409 | Dráčik - DIVI, s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za hračky | 862,77 vrátane DPH |
266/2018 | 22.05.2018 | 25.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800408 | Medipek s.r.o. Boľská 150, Kráľovský Chlmec |
36600997 | fa za chlieb | 66,- vrátane DPH |
239,244,253/2018 | 22.05.2018 | 29.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800422 | Pergamon,spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | fa za tonery | 907,36 vrátane DPH |
251/2018 | 23.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800421 | Pergamon,spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | fa za tonery | 864,04 vrátane DPH |
250/2018 | 23.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800420 | HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce |
44360991 | fa za potraviny | 439,99 vrátane DPH |
277/2018 | 23.05.2018 | 04.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800419 | HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce |
44360991 | fa za potraviny | 91,41 vrátane DPH |
278/2018 | 23.05.2018 | 04.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800418 | D&C Documentum center Hlavná 195, Veľké Kapušany |
47667206 | fa za kanc.potreby | 542,93 vrátane DPH |
253a/2018 | 23.05.2018 | 30.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800423 | Záhradníctvo Ing. Gyureová Edita Zelená 63, Veľké Kapušany |
40038068 | fa za kvety | 24,10 vrátane DPH |
261/2018 | 24.05.2018 | 29.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800435 | GVP s.r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za potraviny | 261,94 vrátane DPH |
284/2018 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800434 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 12,40 vrátane DPH |
30053264 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800433 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,90 vrátane DPH |
30384711 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800432 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800431 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800430 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800429 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800428 | OZ Hviezdičky ŽIVOTA Smolník 321, Smolník |
42406617 | fa za supervíziu | 900,- vrátane DPH |
260/2018 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800426 | Boloni s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál do údržby | 97,34 vrátane DPH |
264/2018 | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800425 | Boloni s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za elektroinšt. Materiál | 170,36 vrátane DPH |
263/2018 | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800424 | Boloni s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 9,47 vrátane DPH |
265/2018 | 25.05.2018 | 29.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800438 | Východ.vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 957,34 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 28.05.2018 | 06.06.2018 | 6.6.2018 |