Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201801078   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, Teplička n.V.
14255791  fa za úradné meranie spotreby pal.  334,8 
vrátane DPH
  594/2018  12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
FA274201801077   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu Škoda Fabia  29,53 
vrátane DPH
  660/2018  11.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
FA274201801076   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  1042,47 
vrátane DPH
  668/2018  11.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
FA274201801075   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za seminár  60,- 
vrátane DPH
  659/2018  11.12.2018  11.12.2018  2.1.2019 
FA274201801074   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za všeob.materiál  115,13 
vrátane DPH
  678/2018  11.12.2018  14.12.2018  2.1.2019 
FA274201801073   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za všeob.materiál  135,18 
vrátane DPH
  677/2018  11.12.2018  14.12.2018  2.1.2019 
FA274201801072   GVP, spol. s r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  26,80 
vrátane DPH
  673/2018  10.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
FA274201801071   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  115,09 
vrátane DPH
  667/2018  10.12.2018  14.12.2018  2.1.2019 
FA274201801070   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  120,45 
vrátane DPH
  672/2018  10.12.2018  14.12.2018  2.1.2019 
FA274201801068   František Palágyi - TOP
Kapoňa 43, Leles
43649149  fa za výmenu okien a vchod.dverí  10680,60 
vrátane DPH
  424/2018  10.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
FA274201801064   GVP, spol. s r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  225,04 
vrátane DPH
  664/2018  07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
FA274201801063   HOPE s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za potraviny  184,- 
vrátane DPH
  663/2018  07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
FA274201801062   GVP, spol. s r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  99,60 
vrátane DPH
  665/2018  07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
FA274201801059   Dušan Kukuč obchod Ľudu
Saleziánov 1282/4, Michalovce
43273742  fa za všeobecný matetiál  847,98 
vrátane DPH
  639/2018  07.12.2018  11.12.2018  2.1.2019 
FA274201801058   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  76,15 
vrátane DPH
  560/2018  06.12.2018  11.12.2018  2.1.2019 
FA274201801048   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  70,80 
vrátane DPH
  561/2018  05.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
FA274201801047   Globus Agáta Balogová
Veľké Slemence 37
30241359  fa za brús.reťaze, kúpa mikrofónu  13,60 
vrátane DPH
  662/2018  05.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
FA274201801044   ŠJ pri ZŠ
Hunyadiho 1256/16, K.Chlmc
35541148  fa za stravu  427,20 
vrátane DPH
  558/2018  05.12.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201801043   Elektro Controls s.r.o.
Cukrovarská 13/24, Trebišov
36217379  fa za revízie OP a OS  1332 
vrátane DPH
  633/2018  04.12.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201801040   Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115
40938191  fa za vývoz odpad.vôd  572,40 
vrátane DPH
  655/2018  4.12.2018    11.12.2018 
FA274201801038   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  76,22 
vrátane DPH
  654/2018  03.12.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201801037   Ján Nagy - Pekáreň, s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za chlieb a pečivo  26,96 
vrátane DPH
  640,634,628,623/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801035   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  180,20 
vrátane DPH
  658/2018  30.11.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201801034   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  11,98 
vrátane DPH
  656/2018  30.11.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201801033   Boloni, s.r.o.
Kap.Kľačany 200, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  32,- 
vrátane DPH
  657/2018  30.11.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201801031   Lekáreň Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. materiál  284,54 
vrátane DPH
  565/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801030   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  26,30 
vrátane DPH
  563/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801029   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdrav. materiál  53,96 
vrátane DPH
  562/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801028   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad - Matejovce
44360991  fa za potraviny  363,53 
vrátane DPH
  643/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801027   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 1, Poprad - Matejovce
44360991  fa za potraviny  68,78 
vrátane DPH
  642/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801026   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  305,41 
vrátane DPH
  641/2018  30.11.2018    11.12.2018 
FA274201801023   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za konferenciu  60,- 
vrátane DPH
    29.11.2018    11.12.2018 
FA274201801022   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  133,03 
vrátane DPH
  635/2018  28.11.2018    11.12.2018 
FA274201801021   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za hyg. potreby  998,26 
vrátane DPH
  613/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201801020   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za vian.ozdoby  870,30 
vrátane DPH
  612/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201801019   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za vian. Darčeky  615,86 
vrátane DPH
  618/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201801018   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za hračky  332,10 
vrátane DPH
  619/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201801017   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za salonky  595,52 
vrátane DPH
  620/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201801016   Metro Cash § Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri D.
45952671  fa za salonky  1385,21 
vrátane DPH
  621/2018  28.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201801015   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za potraviny  113,68 
vrátane DPH
  631/2018  26.11.2018    11.12.2018 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť