Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201800620 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 288,10 vrátane DPH |
353/2018 | 06.08.2018 | 12.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800621 | Boloni s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 78,07 vrátane DPH |
359/2018 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800622 | Boloni s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za elektroinšt. Materiál | 91,00 vrátane DPH |
358/2018 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800623 | Boloni s.r.o. Kapušianske Kľačany 200 |
45916926 | fa za materiál na malé opravy | 328,60 vrátane DPH |
360/2018 | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800624 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za internet, telefón | 191,50 vrátane DPH |
63001412030 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800625 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za poskyt.verej.služieb | 190,39 vrátane DPH |
63001412030 | 08.08.2018 | 21.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800626 | Urob si sám - Dory Zs. Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za materiál na malé opravy | 91,79 vrátane DPH |
369/2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800627 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | -1153,75 vrátane DPH |
P 1435/2015 | 09.08.2018 | 11.9.2018 | ||
FA274201800628 | Technická inšpekcia a.s. Trnanská cesta 56, Bratislava |
36653004 | fa za opak.úradnú skúšku TZ | 312,00 vrátane DPH |
343/2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800629 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 137,77 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800630 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 219,43 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800631 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 157,44 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800632 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 120,41 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800633 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 145,54 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800634 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 53,59 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800635 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban. Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu | 114,4 vrátane DPH |
1076 VP VSD/2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800636 | Autostyl s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za opravu, STK, EK | 148,36 vrátane DPH |
361/2018 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800637 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku ÚK a TÚV | 196,- vrátane DPH |
01-01-10 | 14.08.2018 | 21.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800638 | SpDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za dodávku ÚK a TÚV | 236,- vrátane DPH |
01-01-10 | 14.08.2018 | 21.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800639 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 238,92 vrátane DPH |
353/2018 | 16.08.2018 | 13.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800640 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za phm | 35,05 vrátane DPH |
5611854325 | 20.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800641 | JUDr. Jozef Blaško kpt.Nálepku 8, Michalovce |
35511991 | fa za trovy exek. | 39,83 vrátane DPH |
8Er/585/5014-17 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800642 | LOVŠPORT-P, s.r.o. Zelená 66, Veľké Kapušany |
36585793 | fa za pracovnú obuv a odev | 328,20 vrátane DPH |
372/2018 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800643 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 13,90 vrátane DPH |
30803094 | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800644 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 12,40 vrátane DPH |
30916450 | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800645 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 13,90 vrátane DPH |
30354711 | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800646 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 11,10 vrátane DPH |
30923955 | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800647 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 12,4 vrátane DPH |
30053264 | 27.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800648 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 12,40 vrátane DPH |
30916451 | 27.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800649 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za služby Digi | 12,40 vrátane DPH |
30480435 | 27.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800650 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | fa za farby a mal.materiál | 555,34 vrátane DPH |
376/2018 | 27.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800651 | Východ.vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné | 1064,15 vrátane DPH |
80-000064344PO2013 | 28.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800652 | AGOLO-Peter Szakszon Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon BOZP | 42,00 vrátane DPH |
24/2017 | 30.08.2018 | 11.9.2018 | ||
FA274201800653 | AGOLO-Peter Szakszon Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec |
41603656 | fa za výkon technika PO | 41,00 vrátane DPH |
23/2017 | 30.08.2018 | 11.9.2018 | ||
FA274201800654 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za ovocie, zeleninu | 11,47 vrátane DPH |
379/2018 | 30.08.2018 | 10.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800655 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za telek. Služby | 108,10 vrátane DPH |
30.08.2018 | 11.9.2018 | |||
FA274201800656 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za magio box | -150,00 vrátane DPH |
63001412030 | 30.08.2018 | 11.9.2018 | ||
FA274201800657 | Autostyl s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za opravu Nissan Micra | 350,80 vrátane DPH |
378/2018 | 31.08.2018 | 12.09.2018 | 11.9.2018 | |
FA274201800658 | Mgr. Denisa Lázárová POH 79, Veľké Kapušany |
40038734 | fa za veniec | 50,- vrátane DPH |
371/2018 | 31.08.2018 | 11.9.2018 | ||
FA274201800659 | GVP s.r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | fa za potraviny | 59,35 vrátane DPH |
382/2018 | 31.08.2018 | 12.09.2018 | 11.9.2018 |