Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201800155 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky | 25,48 vrátane DPH |
33/2018 | 28.02.2018 | 6.3.2018 | ||
FA274201800154 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky | 101,59 vrátane DPH |
33/2018 | 28.02.2018 | 6.3.2018 | ||
FA274201800079 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky | 33,68 vrátane DPH |
709/2018 | 31.1.2018 | 07.02.2018 | 11.2.2018 | |
FA274201800078 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky | 16,05 vrátane DPH |
708/2018 | 31.1.2018 | 07.02.2018 | 11.2.2018 | |
FA274201800077 | Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o. Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec |
46043705 | fa za lieky | 41,61 vrátane DPH |
707/2018 | 31.1.2018 | 07.02.2018 | 11.2.2018 | |
FA274201800898 | Dráčik - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za hračky | 2497,45 vrátane DPH |
555/2018 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 7.11.2018 | |
FA274201800409 | Dráčik - DIVI, s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za hračky | 862,77 vrátane DPH |
266/2018 | 22.05.2018 | 25.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800135 | Dráčík - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | fa za učebné pomôcky | 218,35 vrátane DPH |
83/2018 | 21.02.2018 | 23.02.2018 | 6.3.2018 | |
FA274201800516 | FIT planet SKs.ro. Liešťany 438 |
46641360 | fa za šport.potreby | 41,16 vrátane DPH |
323/2018 | 25.06.2018 | 9.7.2018 | ||
FA274201800886 | Timea Czizmadia - Júlia Hlavná 341/58, Veľký Horeš |
46700072 | fa za záclony | 920,39 vrátane DPH |
452/2018 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 7.11.2018 | |
FA274201801069 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ6002 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
FA274201800973 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 605/2018 | 14.11.2018 | 20.11.2018 | 11.12.2018 |
FA274201800853 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 7.11.2018 | |
FA274201800578 | Espik Group s.r.o. Orlov 133, Orlov |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 13.07.2018 | 24.07.2018 | 7.8.2018 | |
FA274201800508 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 32,40 vrátane DPH |
2018/SZ6002 | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 9.7.2018 | |
FA274201800400 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, Orlov |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800305 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, Orlov |
46754768 | fa za kuch.odpad | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 7.5.2018 | |
FA274201800201 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201801091 | Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, Veľ.Kapušany |
46824871 | fa za servis PC | 526,- vrátane DPH |
681/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 2.1.2019 | |
FA274201801090 | Digitalcomp s.r.o. Centrum I. 921/24, Veľ.Kapušany |
46824871 | fa za PC zostavu a tlačiareň | 2098,- vrátane DPH |
680/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 2.1.2019 | |
FA274201801003 | Digitalcomp, s.r.o. Centrum 921/24, V.Kapušany |
46824871 | fa za tlačiarne | 407,99 vrátane DPH |
626/2018 | 22.11.2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | |
FA274201801002 | Digitalcomp, s.r.o. Centrum 921/24, V.Kapušany |
46824871 | fa za servis PC | 378,24 vrátane DPH |
625/2018 | 22.11.2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | |
FA274201800731 | Digital Comp, s.r.o. Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
46824871 | fa za servisné práce PC | 319,07 vrátane DPH |
429/2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
FA274201800717 | Digital Comp, s.r.o. Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
46824871 | fa za servisné práce PC | 401,54 vrátane DPH |
370/2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 9.10.2018 | |
FA274201800333 | Digitalcomp s.r.o. Hlavná 116, Veľké Kapušany |
46824871 | fa za ESET | 432,- vrátane DPH |
222/2018 | 25.04.2018 | 7.5.2018 | ||
FA274201800332 | Digitalcomp s.r.o. Hlavná 116, Veľké Kapušany |
46824871 | fa za potraviny | 189,12 vrátane DPH |
221/2018 | 25.04.2018 | 7.5.2018 | ||
FA274201800163 | Digital Comp s.r.o. Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany |
46824871 | fa za servisné práce PC | 378,24 vrátane DPH |
110/2018 | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201800124 | Digital Comp s.r.o. Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany |
46824871 | fa za servis PC | 472,60 vrátane DPH |
66/2018 | 16.02.2018 | 22.02.2018 | 6.3.2018 | |
FA274201800990 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu telek.techniky | 898,80 vrátane DPH |
427/2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 11.12.2018 | |
FA274201800989 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za opravu telek.techniky | 820,80 vrátane DPH |
426/2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 11.12.2018 | |
FA274201800988 | NIVILI s.r.o. Záhradná 501/51, Veľké Kapušany |
46859241 | fa za techn.posúdenie | 280,80 vrátane DPH |
617/2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 11.12.2018 | |
FA274201800579 | Foreign Agency, s.r.o Kollárova 448, Sečovce |
46969390 | fa za stravu, ubytovanie | 315,- vrátane DPH |
276/2018 | 18.07.2018 | 24.07.2018 | 7.8.2018 | |
FA274201800473 | FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárova 448, Sečovce |
46969390 | fa za stravu a ubytovanie | 315,- vrátane DPH |
208/2018 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
FA274201800363 | FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárova 448, Sečovce |
46969390 | fa za stravu, ubytovanie | 285,- vrátane DPH |
151,152/2018 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800307 | FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárová 448, Sečovce |
46969390 | fa za stravu, ubytovanie | 270,00 vrátane DPH |
103,104/2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 7.5.2018 | |
FA274201800202 | FOREIGN AGENCY s.r.o. Kollárová 448, Sečovce |
46969390 | fa za stravu a ubytovanie | 240,00 vrátane DPH |
41,42/2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201800953 | Eva Andrišková Copycentrum Hlavná 1, Veľké Kapušany |
47007273 | fa za pečiatky | 145,- vrátane DPH |
08.11.2018 | 15.11.2018 | 11.12.2018 | ||
FA274201800534 | Copycentrum Trend Hlavná 1, Veľké Kapušany |
47007273 | fa za výrobu pečiatok | 60,- vrátane DPH |
317/2018 | 29.06.2018 | 04.07.2018 | 9.7.2018 | |
FA274201801036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za strav. Kupóny | 4738,60 vrátane DPH |
08-01-18 | 30.12.2018 | 11.12.2018 | ||
FA274201800916 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za stravov.poukazy | 2960,20 vrátane DPH |
08-01-16 | 31.10.2018 | 7.11.2018 |