Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274201800886 | Timea Czizmadia - Júlia Hlavná 341/58, Veľký Horeš |
46700072 | fa za záclony | 920,39 vrátane DPH |
452/2018 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 7.11.2018 | |
FA274201800584 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | fa za zákl.výbava pre dieťa v PR | 81,90 vrátane DPH |
346/2018 | 23.07.2018 | 01.08.2018 | 7.8.2018 | |
FA274201801116 | Nagy Ján - Pekáreň s.r.o. Pavlovská 118, Svätá Mária |
36697176 | fa za zákusky na spol.stret.SF | 116,85 vrátane DPH |
693/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
FA274201800884 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za zásobník teplej vody | 535,- vrátane DPH |
543/2018 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 7.11.2018 | |
FA274201800995 | Centrum voľného času Komenského 1249/36, V.Kapušany |
35542322 | fa za záujm.krúžky | 264,60 vrátane DPH |
601/2018 | 21.11.2018 | 23.11.2018 | 11.12.2018 | |
FA274201800417 | Centrum voľného času Komenského 1249/36, V.Kapušany |
35542322 | fa za záujm.krúžky | 366,3 vrátane DPH |
254/2018 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201801069 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ6002 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 2.1.2019 | |
FA274201800973 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 605/2018 | 14.11.2018 | 20.11.2018 | 11.12.2018 |
FA274201800400 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, Orlov |
46754768 | fa za zber a odvoz kuch.odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800853 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 7.11.2018 | |
FA274201800578 | Espik Group s.r.o. Orlov 133, Orlov |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 13.07.2018 | 24.07.2018 | 7.8.2018 | |
FA274201800508 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 32,40 vrátane DPH |
2018/SZ6002 | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 9.7.2018 | |
FA274201800201 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | fa za zber a odvoz odpadu | 25,92 vrátane DPH |
2018/SZ 6002 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201801092 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za zdravotný dohľad | 114,30 vrátane DPH |
Jun-17 | 2.1.2019 | |||
FA274201800401 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 49,74 vrátane DPH |
245/2018 | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2018 | |
FV274201800263 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 144,80 vrátane DPH |
158/2018 | 04.04.2018 | 09.04.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201800214 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 95,80 vrátane DPH |
132/2018 | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201800204 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 169,13 vrátane DPH |
122/2018 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 11.4.2018 | |
FA274201800132 | AMiGO PRIMA s.r.o. Prog. Hlaváča 1830, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 51,37 vrátane DPH |
85/2018 | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 6.3.2018 | |
FA274201800115 | AMIGO PRIMA s.r.o. Prog. Hlaváča 1830, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 170,8 vrátane DPH |
67/2018 | 13.02.2018 | 19.02.2018 | 6.3.2018 | |
FA274201800084 | AMIGO PRIMA s.r.o. Prof.Hlaváča 18730, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 147,49 vrátane DPH |
53/2018 | 2.2.2018 | 08.02.2018 | 27.2.2018 | |
FA274201800051 | AMIGO PRIMA s.r.o. Prof. Hlaváča 1830, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 159,86 vrátane DPH |
29.1.2018 | 11.2.2018 | |||
FA274201800039 | AMIGO PRIMA s.r.o. Prof. Hlaváča 1830, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu | 173,86 vrátane DPH |
15/2018 | 22.1.2018 | 26.01.2018 | 11.2.2018 | |
FA274201800715 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu a ovocie | 131,90 vrátane DPH |
419/2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 9.10.2018 | |
FA274201800494 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu, ovocie | 87,10 vrátane DPH |
309/2018 | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 9.7.2018 | |
FA274201800346 | AMIGO PRIMA s.r.o. Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu, ovocie | 62,09 vrátane DPH |
219/2018 | 30.04.2018 | 04.05.2018 | 7.5.2018 | |
FA274201800273 | AMIGO PRIMA s.r.o. Prof.Hlaváča 1890/34, Michalovce |
43885624 | fa za zeleninu, ovocie | 170,18 vrátane DPH |
172/2018 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 7.5.2018 | |
FA274201800546 | FOTO-VIDEO POH 77, Veľké Kapušany |
33149917 | fa za zhotovenie fotografií pre deti | 251,- vrátane DPH |
340/2018 | 2.7.2018 | 10.07.2018 | 7.8.2018 | |
496/18 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | fa za zodp.za škodu | 785,01 vrátane DPH |
6567381526/0513043678 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
FV274201800265 | Zdravotné potreby Mihaľová Fábryho 21, Veľké Kapušany |
31310559 | fa zazdrav.obuv | 30,00 vrátane DPH |
142/2018 | 04.04.2018 | 11.4.2018 | ||
FA274201800752 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | fa. nákup čist. prostriedkov | 437,42 vrátane DPH |
489/2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 9.10.2018 | |
FA274201800427 | inSportline s.r.o. Električná 6471 |
36311723 | obj. bicyklov | 560,30 vrátane DPH |
283/2018 | 6.6.2018 | |||
FA274201800412 | Majorošová Katarína Hlavná 18, Veľké Kapušany |
33147957 | obj. čist. a hyg.potreby | 208,46 vrátane DPH |
262/2018 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800411 | ŠIVINET L.N.Tolstého 1823, V.Kapušany |
36617792 | obj. motorového krovinorezu | 119,99 vrátane DPH |
259/2018 | 22.05.2018 | 28.05.2018 | 6.6.2018 | |
FA274201800413 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj. odb.prehliadky plyn.kotlov v RD | 792,- vrátane DPH |
226/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800416 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj. výmena plyn kotla v RD3 | 998,04 vrátane DPH |
225/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800415 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj. zásobník teplej vody | 460,- vrátane DPH |
236/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
FA274201800414 | Ján Kušnír -Janeko M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | obj.odb.prehliadky v RD K.Chlmec | 486,- vrátane DPH |
227/2018 | 22.05.2018 | 6.6.2018 | ||
445/2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00000000 | poistenie budov | 94,59999999999999 vrátane DPH |
511003250 | 08.11.2018 | 11.12.2018 | ||
444/2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00000000 | poistenie budov | 77,18000000000001 vrátane DPH |
511003376 | 08.11.2018 | 11.12.2018 |