Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190338.00 | HASTA, s.r.o. Bytčianska 814 010 03 Žilina |
31646751 | bezpečn. trezor s prísluš. | 81,12 vrátane DPH |
138/2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190318.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a OP za 10/2019 | 57,83 vrátane DPH |
134/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190030.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice |
36687073 | BOZP a PO za 01/2019 | 57,83 vrátane DPH |
10/2019 | 07.2.2019 | 13.02.2019 | 24.4.2019 | |
20190078.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice |
36687073 | BOZP a PO za 02/2019 | 57,83 vrátane DPH |
29/2019 | 12.3.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
20190117.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a PO za 03/2019 | 57,83 vrátane DPH |
50/2019 | 16.4.2019 | 26.04.2019 | 23.7.2019 | |
20190155.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a PO za 04/2019 | 57,83 vrátane DPH |
67/2019 | 06.6.2019 | 12.06.2019 | 23.7.2019 | |
20190128.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a PO za 04/2019 | 57,83 vrátane DPH |
56/2019 | 07.5.2019 | 17.05.2019 | 23.7.2019 | |
20190191 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a PO za 06/2019 | 57,83 vrátane DPH |
87/2019 | 08.7.2019 | 23.07.2019 | 17.10.2019 | |
20190236 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a PO za 07/2019 | 57,83 vrátane DPH |
99/2019 | 16.8.2019 | 23.08.2019 | 17.10.2019 | |
20190373.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | BOZP a PO za 11/2019 | 57,83 vrátane DPH |
157/2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 27.1.2020 | |
20190003.00 | VEO Prevent s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice |
36687073 | BOZP a PO za 12/2018 | 57,83 vrátane DPH |
3/2019 | 04.1.2019 | 18.01.2019 | 24.4.2019 | |
20190300.00 | 3H MOBIL s.r.o. Lesnícka 3, Košice |
36216402 | Citroen - prehodenie kolies | 16,82 vrátane DPH |
121/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190336.00 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
137/2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190309.00 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
128/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190307.00 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
127/2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190215 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 117,00 vrátane DPH |
95/2019 | 29.7.2019 | 30.07.2019 | 17.10.2019 | |
20190116.00 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
49/2019 | 15.4.2019 | 20.05.2019 | 23.7.2019 | |
20190086.00 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, 040 01 Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
33/2019 | 25.3.2019 | 29.03.2019 | 24.4.2019 | |
20190057.00 | PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, 040 01 Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 96,00 vrátane DPH |
20/2019 | 25.2.2019 | 27.02.2019 | 24.4.2019 | |
20190238 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | darčekové kupóny | 2040,00 vrátane DPH |
100/2019 | 19.8.2019 | 20.08.2019 | 17.10.2019 | |
20190268 | ASANARATES s.r.o. Hutnícka 22, Košice |
36606693 | dezinsekcia | 84,00 vrátane DPH |
111/2019 | 25.9.2019 | 02.10.2019 | 17.10.2019 | |
20190156.00 | ASANARATES s.r.o. Hutnícka 22, Košice |
36606693 | dezinsekcia | 84,00 vrátane DPH |
68/2019 | 10.6.2019 | 12.06.2019 | 23.7.2019 | |
20190241 | HALIGANDA Jenisejská 2, Košice |
35547367 | divad. predstavenie Rozprávkový automat | 150,00 vrátane DPH |
103/2019 | 02.9.2019 | 06.09.2019 | 17.10.2019 | |
20190039.00 | Sklenárstvo Mosorjak Čapajevova 5 040 11 Košice |
10815015 | dodanie a montáž zrkadiel - pergola | 267,90 vrátane DPH |
15/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 24.4.2019 | |
20190335.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/aB, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 222,84 vrátane DPH |
00610801/1/19 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190375.00 | STAMAS s.r.o. Haniska 389, 04457 Košice |
46945211 | dodávka a montáž WC a chodby | 2506,56 vrátane DPH |
159/2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 27.1.2020 | |
20190264 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, Košice |
31679692 | dodávka tepla a TÚV za 08/2019 | 1813,44 vrátane DPH |
1015250114 | 17.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 | |
20190383.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/aB, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia | 438,60 vrátane DPH |
00610801/1/19 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 27.1.2020 | |
20190080.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia | 386,38 vrátane DPH |
1112VP_VSD/2017E | 12.3.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
20190034.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia | 448,60 vrátane DPH |
1112VP_VSD/2017E | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 24.4.2019 | |
20190009.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia | 413,66 vrátane DPH |
1112VP_VSD/2017E | 07.1.2019 | 18.01.2019 | 24.4.2019 | |
20190243 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | faktúra za vodné, stočné | 725,30 vrátane DPH |
30-000051460PO2012 | 03.9.2019 | 06.09.2019 | 17.10.2019 | |
20190339.00 | GoBaKo, s.r.o. Holubyho 12, 043 27 Košice |
36197670 | gola sada s príslušenstvom | 170,48 vrátane DPH |
139/2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobr. stravy za 08/2019 | 3235,44 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.9.2019 | 16.09.2019 | 17.10.2019 | |
20190317.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr. stravy za 10/2019 | 4722,95 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 27.1.2020 | |
20190180.00 | Go Go,Godočik Juraj Ing. Němcovej 1, Košice |
17231710 | HP ProBook 430G2 13.3 4GB | 230,00 vrátane DPH |
80/2019 | 18.6.2019 | 28.06.2019 | 23.7.2019 | |
20190302.00 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | Hyundai - nové pneu 4ks | 158,14 vrátane DPH |
122/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190305.00 | 3H AUTO s.r.o. Lesnícka 3, Košice |
36207241 | Hyundai - prehodenie a vyváž. kolies | 52,68 vrátane DPH |
125/2019 | 22.10.2019 | 31.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190378.00 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet, tel. paušál | 34,69 vrátane DPH |
1000104601 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 27.1.2020 | |
20190319.00 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet, tel. paušál | 34,69 vrátane DPH |
1000104601 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 27.1.2020 |