Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920190075 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | dod.elektriny 2/2019 | 41,32 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190036 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 1/2019 RD Ťah. | 41,32 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190031 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD Valaliky | 199,08 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190030 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD Byster | 233,94 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190029 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD N.K: | 1011,98 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920180028 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD V.K: | 1225,08 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190001 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920180069 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 59,9 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190048 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému N.K. | 124,64 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190070 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 65,72 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190049 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému V.K. | 116,77 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190086 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190085 | Poradca Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborná literatúra | 21,49 vrátane DPH |
25.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 | ||
FA26920190078 | Sagitta Študentská 1, Košice |
36586579 | výroba pečiatok | 187,52 vrátane DPH |
AB/8/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190077 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 128,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190076 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | doprava za nábytok | 120 vrátane DPH |
AB/30/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190067 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontola a údžba čističky 1/2019 | 40 vrátane DPH |
AB/27/2019 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190060 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | montáž sporáka | 50 vrátane DPH |
AB/22/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190057 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 125,8 vrátane DPH |
AB/9/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190055 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 188 vrátane DPH |
AB/10/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190054 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 178,27 vrátane DPH |
AB/2/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190053 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 144,94 vrátane DPH |
AB/3/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190052 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 128,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190050 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | dodanie has.prístroja | 28,8 vrátane DPH |
AB/17/2019 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190046 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín 12/2018 | 13,43 vrátane DPH |
AB/4/2019 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190044 | Archa Exnárova 1, Košice |
50108310 | poplatok za konferenciu | 90 vrátane DPH |
AB/12/2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190043 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | kontrola prenos.has.prístrojov | 217,2 vrátane DPH |
AB/13/2018 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190038 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190034 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hyg.potreby | 49,3 vrátane DPH |
AB/6/2019 | 07.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190027 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevovaa 36, Prešov |
17147786 | nákup potravín 12/2018 | 240,54 vrátane DPH |
AB/189/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190026 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00016911 | nákup potravín 12/2018 | 281,73 vrátane DPH |
AB/181/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190025 | UNI, s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | nákup potravín 12/2018 | 24,82 vrátane DPH |
AB/183/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190024 | UNI, s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | nákup potravín 12/2018 | 27,77 vrátane DPH |
AB/170/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190023 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín 12/2018 | 343,61 vrátane DPH |
AB/188/2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190022 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 14,9 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
FA26920190021 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 59,3 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
FA26920190020 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín 12/2018 | 341,21 vrátane DPH |
AB/171/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190019 | Technická univerzita Letná 9, Košice |
00397610 | stravovanie Herľany vian.posed. | 726,26 vrátane DPH |
AB/116/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190018 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba čističky | 40 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190017 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 128,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206