Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920190068 | osobnyudaj s.r.o. Garbiraska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 2/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190033 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 1/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 03.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190059 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190003 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190063 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 1/2019 | 175,93 vrátane DPH |
VOB/33/2013-M | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190051 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja Š Fabia | 98,31999999999999 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190035 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava auta | 258,55 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190064 | Final-CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servisné služby 1/2019 | 35,82 vrátane DPH |
RD216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190014 | Orange slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.popl.12/2018 | 171,52 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190004 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby 12/2018 | 35,82 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190072 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 2/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 779,55 vrátane DPH |
P1430/2015 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190032 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dod.plynu 1/2019 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplat. Za internet 2/2019 | 12,9 vrátane DPH |
KR-RP-0414 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190047 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet 1/2019 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190071 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 173 vrátane DPH |
751/2018 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 190,53 vrátane DPH |
5611864282 | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 372,25 vrátane DPH |
5611864282 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190042 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 158,36 vrátane DPH |
5611864282 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190008 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 237,28 vrátane DPH |
5611864282 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190074 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukažky 2/2019 | 2941,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190041 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 1/2019 | 2937,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190040 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné 10/18-1/19 | 186,79 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190039 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné 10/18-1/19 | 211,66 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190009 | Obecný úrad Bidovce 210 |
00323977 | dodávka vody 7-12/2018 | 151,92 vrátane DPH |
206/10/2013 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 154,55 vrátane DPH |
2029382514 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 150,14 vrátane DPH |
2029382514 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 76,81999999999999 vrátane DPH |
2028250302 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 72,83 vrátane DPH |
2028250302 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190073 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinfekcia dávkovača | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 01.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190056 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 125,4 vrátane DPH |
2017088 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190037 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf.dávkovača 1/2019 | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190007 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 176,7 vrátane DPH |
2017088 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190058 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 64,03 vrátane DPH |
201507260003106082 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190065 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 1/2019 | 26,55 vrátane DPH |
2012010 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190002 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 60,63 vrátane DPH |
1919590490771969 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190083 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 221,32 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190082 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 243,37 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190081 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 1447,88 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190080 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 1307,12 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206