Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190001 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada plynu | 1281,98 vrátane DPH |
273001518 | 8.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190002 | Perlik Zoltán Kostolná 464/14, Jasov |
32701284 | potravinový tovar | 141,99 vrátane DPH |
136 | 3.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190003 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov | 66 vrátane DPH |
273001811 | 3.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190004 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | nákup tovaru | 237,84 vrátane DPH |
137 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190005 | Csoltkó Ěva - dianthus Pri pastierni 553/9, Jasov |
32700024 | úhrada tovaru | 381,12 vrátane DPH |
138 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190006 | Marianna Idčánová Ku Kachličkárni 645/3, Jasov |
50347802 | úhrada tovaru | 49,86 vrátane DPH |
139 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190007 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada tovaru | 92,72 vrátane DPH |
140 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190008 | Schmotzer Miroslav Jarná 10/1044, Medzev |
37015567 | úhrada tovaru | 44,09 vrátane DPH |
141 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190009 | Ajfa+Avis Klemensova 34, Žilina |
31602436 | úhrada publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." | 58,80 vrátane DPH |
142 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190010 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | preddavok za službu Post BOX | 34,80 vrátane DPH |
1 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190011 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada servisných služieb za motorové vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190012 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada pohonných hmôt | 204,20 vrátane DPH |
273001411 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190013 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada telekomunikačných služieb | 98,24 vrátane DPH |
273001817 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190014 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada telekomunikačných služieb | 73,94 vrátane DPH |
273001818 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190015 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada telekomunikačných služieb | 71,77 vrátane DPH |
273001816 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190016 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravné pre žiačky ZŠ | 22,88 vrátane DPH |
143 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190017 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190018 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190019 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190020 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190021 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada tovaru | 53,12 vrátane DPH |
2 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190022 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 57,78 vrátane DPH |
3 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190023 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 99,90 vrátane DPH |
4 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190024 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 39,96 vrátane DPH |
5 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190025 | Perlik Zoltán Kostolná 464/14, Jasov |
32701284 | úhrada za potraviny | 113,77 vrátane DPH |
6 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190026 | Decodom Pilská 7, Topoľčany |
36305073 | úhrada za dopravu okruh do 20km | 15 vrátane DPH |
7 | 17.1.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190027 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada dodávky plynu | 3628,71 vrátane DPH |
273001517 | 17.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190028 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 186,46 vrátane DPH |
27300182é | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190029 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | úhrada Finančného spravodajcu | 14,90 vrátane DPH |
9 | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190030 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada za tovar | 25,03 vrátane DPH |
8 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190031 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu dieťaťa | 187,44 vrátane DPH |
10 | 21.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190032 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 46,80 vrátane DPH |
13592455 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190033 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 47,08 vrátane DPH |
16854227 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190034 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 49,86 vrátane DPH |
13592475 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190035 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 142,19 vrátane DPH |
30 | 21.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190036 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove | 72,05 vrátane DPH |
11 | 25.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190037 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 151,93 vrátane DPH |
273001411 | 23.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190038 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 | 7 vrátane DPH |
27300189 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190039 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019 | 82,74 vrátane DPH |
27300184 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 |