Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190060 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac február 2019 | 57,51 vrátane DPH |
18 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190024 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 39,96 vrátane DPH |
5 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190023 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 99,90 vrátane DPH |
4 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190022 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 57,78 vrátane DPH |
3 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190381 | Základná škola a MŠ Poproč skolská 3,04424 Poproc |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDR | 24,00 bez DPH |
111 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190239 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 29,28 bez DPH |
78 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190193 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, 04424 Poproč |
35544031 | úhrada za stravné | 36,32 vrátane DPH |
66 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190158 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 33,68 vrátane DPH |
49 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190115 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov za mesiac marec | 37,20 vrátane DPH |
39 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190074 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za obedy za deti CDaR | 26,64 vrátane DPH |
26 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190049 | ZŠ a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za obedy za mesiac január 2019 | 33,68 vrátane DPH |
14 | 6.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190016 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravné pre žiačky ZŠ | 22,88 vrátane DPH |
143 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190139 | PORTAL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade | 118,07 vrátane DPH |
46 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190098 | PORTAL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade | 147,60 vrátane DPH |
30 | 12.3.2019 | 12.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190336 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
34544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 18,21 vrátane DPH |
102 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190430 | VavrinecTomasch HENRIET Miroslavská 21,04425 Medzev |
32704887 | elektrické náradie | 569,00 vrátane DPH |
122 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190025 | Perlik Zoltán Kostolná 464/14, Jasov |
32701284 | úhrada za potraviny | 113,77 vrátane DPH |
6 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190002 | Perlik Zoltán Kostolná 464/14, Jasov |
32701284 | potravinový tovar | 141,99 vrátane DPH |
136 | 3.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190005 | Csoltkó Ěva - dianthus Pri pastierni 553/9, Jasov |
32700024 | úhrada tovaru | 381,12 vrátane DPH |
138 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190405 | Zuzana Zimová Láb 673,90067 Láb |
32073046 | úhrada za vzdelávanie | 53,5 bez DPH |
110 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190452 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | nákup PC zariadení | 115,20 bez DPH |
137 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190277 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | úhrada za výpočtovú techniku | 1018 vrátane DPH |
84 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190175 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za počítač | 1049 vrátane DPH |
58 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85 vrátane DPH |
48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190009 | Ajfa+Avis Klemensova 34, Žilina |
31602436 | úhrada publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." | 58,80 vrátane DPH |
142 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190278 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada za -Finančný spravodajca 2020 | 26,40 vrátane DPH |
86 | 20.08.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190029 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | úhrada Finančného spravodajcu | 14,90 vrátane DPH |
9 | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190047 | ESET Einsteinova 24, Bratislava |
31333532 | úhrada za predlženie licencie na ESET | 155,38 vrátane DPH |
12 | 1.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190048 | Ševt Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | úhrada za kopírovací papier | 726,59 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | ||
20190374 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 154,78 vrátane DPH |
273001922 | 12.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190182 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava |
31327681 | úhrada za tonery | 130,74 vrátane DPH |
273001525 | 16.5.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190428 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 132,64 vrátane DPH |
273001411 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190410 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 266,98 vrátane DPH |
273001911 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190395 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 177,07 vrátane DPH |
273001411 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190362 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | pohonné hmoty | 247,93 vrátane DPH |
273001411 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190352 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 89,66 vrátane DPH |
273001411 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 340,58 bez DPH |
273001411 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190309 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 186,33 vrátane DPH |
273001411 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190308 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 203,41 vrátane DPH |
273001411 | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 |