Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190060   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  57,51 
vrátane DPH
  18  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190024   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  39,96 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190023   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  99,90 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190022   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  57,78 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190381   Základná škola a MŠ Poproč
skolská 3,04424 Poproc
35544031  úhrada za stravu chovancov CDR  24,00 
bez DPH
  111  12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190239   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  29,28 
bez DPH
  78  04.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190193   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, 04424 Poproč
35544031  úhrada za stravné  36,32 
vrátane DPH
  66  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190158   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  33,68 
vrátane DPH
  49  6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190115   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov za mesiac marec  37,20 
vrátane DPH
  39  2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190074   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za deti CDaR  26,64 
vrátane DPH
  26  4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190049   ZŠ a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za mesiac január 2019  33,68 
vrátane DPH
  14  6.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190016   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravné pre žiačky ZŠ  22,88 
vrátane DPH
  143  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190139   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade  118,07 
vrátane DPH
  46  15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190098   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade  147,60 
vrátane DPH
  30  12.3.2019  12.03.2019  16.4.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev
34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH
  102  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190430   VavrinecTomasch HENRIET
Miroslavská 21,04425 Medzev
32704887  elektrické náradie  569,00 
vrátane DPH
  122  18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190025   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  úhrada za potraviny  113,77 
vrátane DPH
  16.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190002   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  potravinový tovar  141,99 
vrátane DPH
  136  3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190005   Csoltkó Ěva - dianthus
Pri pastierni 553/9, Jasov
32700024  úhrada tovaru  381,12 
vrátane DPH
  138  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190405   Zuzana Zimová
Láb 673,90067 Láb
32073046  úhrada za vzdelávanie  53,5 
bez DPH
  110  02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190452   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  nákup PC zariadení  115,20 
bez DPH
  137  30.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
20190277   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  úhrada za výpočtovú techniku  1018 
vrátane DPH
  84  15.8.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH
  58  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190143   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za opravu počítača  45,85 
vrátane DPH
  48  24.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190009   Ajfa+Avis
Klemensova 34, Žilina
31602436  úhrada publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."  58,80 
vrátane DPH
  142  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190278   Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1
31592503  úhrada za -Finančný spravodajca 2020  26,40 
vrátane DPH
  86  20.08.2019  28.08.2019  9.9.2019 
20190029   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  úhrada Finančného spravodajcu  14,90 
vrátane DPH
  17.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190047   ESET
Einsteinova 24, Bratislava
31333532  úhrada za predlženie licencie na ESET  155,38 
vrátane DPH
  12  1.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019    19.2.2019 
20190374   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 4, 83104 Bratislava
31327681  tonery  154,78 
vrátane DPH
273001922    12.11.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava
31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH
273001525    16.5.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190428   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  132,64 
vrátane DPH
273001411    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190410   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  266,98 
vrátane DPH
273001911    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190395   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  177,07 
vrátane DPH
273001411    21.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190362   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  pohonné hmoty  247,93 
vrátane DPH
273001411    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH
273001411    22.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH
273001411    08.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH
273001411    23.9.2019  26.09.2019  11.10.2019 
20190308   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  203,41 
vrátane DPH
273001411    12.9.2019  12.09.2019  10.10.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť