Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190298 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190271 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190251 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | úhrada za servis auta | 453,43 bez DPH |
273001619 | 12.7.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190240 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190432 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | stravné a internát | 127,50 bez DPH |
273001926,273001927 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190423 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | strava a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190387 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190343 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravu a internát chovancov | 176,00 vrátane DPH |
273001926,273001927 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190230 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 93,55 vrátane DPH |
27300193, 27300194 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190219 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 178,40 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190180 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 111,20 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190149 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za chovancov CDaR Štós | 129,15 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190100 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós | 34,50 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190047 | ESET Einsteinova 24, Bratislava |
31333532 | úhrada za predlženie licencie na ESET | 155,38 vrátane DPH |
12 | 1.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190217 | Emil Kozel Idanská 4, 04011 Košice |
00610526 | úhrada za školenie vodiča | 18,00 vrátane DPH |
65 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190437 | EMI-Sabinov,s.r.o. Pod Švablovkou 2100,08301 Sabinov |
46726608 | interiérové vybavenie | 1570 vrátane DPH |
133 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190433 | Decodom,s.r.o. Pilska 7, 95513 Topolčany |
36305073 | interiérové vybavenie | 374,40 vrátane DPH |
129 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190026 | Decodom Pilská 7, Topoľčany |
36305073 | úhrada za dopravu okruh do 20km | 15 vrátane DPH |
7 | 17.1.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190445 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | Elektrospotrebiče | 2706,16 vrátane DPH |
128 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
2019194 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 98,40 vrátane DPH |
67 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190174 | Datacomp Moldavská cesta II.49/2413, Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 198 vrátane DPH |
57 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190005 | Csoltkó Ěva - dianthus Pri pastierni 553/9, Jasov |
32700024 | úhrada tovaru | 381,12 vrátane DPH |
138 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190452 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | nákup PC zariadení | 115,20 bez DPH |
137 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190277 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | úhrada za výpočtovú techniku | 1018 vrátane DPH |
84 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190175 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za počítač | 1049 vrátane DPH |
58 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85 vrátane DPH |
48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190411 | Canis safety,a.s. Priemyselná 2,04001 Košice |
47998156 | úhrada za prac. oblečenie a pomôcky | 413,80 vrátane DPH |
120 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190401 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -1660,55 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | ||
20190400 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -161,41 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190399 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -224,02 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190398 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -368,94 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190380 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 2258,28 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190379 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 81,23 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190342 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,27 bez DPH |
273001820 | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190324 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4 | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190323 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 |