Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190176 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 81,84 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190128 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 14 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190127 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 117,18 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190088 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu za žiaka | 75,85 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190087 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu na žiaka | 14 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190039 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019 | 82,74 vrátane DPH |
27300184 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190038 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 | 7 vrátane DPH |
27300189 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190422 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektiny | 195,18 vrátane DPH |
273001923,273001924 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190389 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | úhrada za dodávky elektriny | 92,93 vrátane DPH |
273001923 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190416 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR | 48,18 bez DPH |
273001921 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190370 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR | 48,18 bez DPH |
273001921 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190332 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR Štós | 42,34 vrátane DPH |
273001921 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190242 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190241 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190170 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 10,22 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190169 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190094 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 4,38 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190093 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190058 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190057 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190208 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 13,14 vrátane DPH |
273001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190207 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 10,22 vrátane DPH |
373001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190048 | Ševt Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | úhrada za kopírovací papier | 726,59 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | ||
20190179 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 232,96 vrátane DPH |
62 | 15.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190126 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 178,56 vrátane DPH |
45 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190110 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 162,62 vrátane DPH |
35 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190072 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február | 193,35 vrátane DPH |
25 | 26.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190031 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu dieťaťa | 187,44 vrátane DPH |
10 | 21.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190218 | Špeciálna zákl.škola s MŠ int. Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu | 187,53 vrátane DPH |
73 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190402 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDR | 149,11 bez DPH |
119 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190345 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov | 194,05 vrátane DPH |
105 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190290 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR | 186,05 vrátane DPH |
94 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190446 | UDERMAN,s.r.o. Na Kameni 385/5,08641 Raslavice |
47485353 | záhradné vybavenie | 756,00 vrátane DPH |
134 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190261 | V.A.T.,s.r.o. Štúrová 33 ,04001 Košice |
36596540 | úhrada za preprogramovanie poplachového systému | 216 vrátane DPH |
273001838 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190430 | VavrinecTomasch HENRIET Miroslavská 21,04425 Medzev |
32704887 | elektrické náradie | 569,00 vrátane DPH |
122 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190105 | VLan PK s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob |
51946840 | úhrada za kalibrácia a dopravu | 34 vrátane DPH |
33 | 22.3.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190358 | Vojtech Petrík Východná 40,04471 Čečejovce |
30250412 | kontrola a revízie hasiacich prístrojov | 84,60 vrátane DPH |
101 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190418 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 33,44 vrátane DPH |
273001736 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 |