Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190063 | Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice |
10778250 | úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení | 496,80 vrátane DPH |
13 | 13.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190425 | Základná škola Jasov Školská 3, Jasov |
35544341 | stravné chovancov CDR | 543,99 bez DPH |
124 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190449 | Obec Jasov Nám.sv.Floriána 259/1 |
00324264 | úhrada za stravovanie - posedenie zamestnancov | 567,80 vrátane DPH |
135 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190430 | VavrinecTomasch HENRIET Miroslavská 21,04425 Medzev |
32704887 | elektrické náradie | 569,00 vrátane DPH |
122 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190361 | Mgr. Alena Molčanová č.181 Gregorovce 082 66 |
41345614 | supervízie | 621,50 bez DPH |
27300199 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190427 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | supervízie | 683 bez DPH |
27300199 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190359 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 724,84 vrátane DPH |
30-000060803PO2012 | 04.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190096 | Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH Južná trieda 48/E, Košice |
14350122 | úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí | 724,97 vrátane DPH |
22 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190048 | Ševt Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | úhrada za kopírovací papier | 726,59 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | ||
20190446 | UDERMAN,s.r.o. Na Kameni 385/5,08641 Raslavice |
47485353 | záhradné vybavenie | 756,00 vrátane DPH |
134 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190434 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | interierové vybavenie | 802,59 vrátane DPH |
130 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190245 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | úhrada za supervízie | 966,50 vrátane DPH |
27300199 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190356 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | rekondičný pobyt zamestnancov centra | 1016 vrátane DPH |
90 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190277 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | úhrada za výpočtovú techniku | 1018 vrátane DPH |
84 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190175 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za počítač | 1049 vrátane DPH |
58 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190429 | Sféra Slovakia,s.r.o. Ovocinárska 3076/27 |
46188100 | interiérové vybavenie | 1165,0 vrátane DPH |
125 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | úhrada za kancelárske potreby | 1183,58 vrátane DPH |
27300179 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190001 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada plynu | 1281,98 vrátane DPH |
273001518 | 8.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190355 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | rekondičný pobyt zamestnancov centra | 1397 vrátane DPH |
89 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
2019190 | Nádej do života o.z. Riazanská 56,831 02 Bratislava |
52204502 | úhrada za letný tábor prvý turnus | 1428,00 vrátane DPH |
60 | 03.6.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190437 | EMI-Sabinov,s.r.o. Pod Švablovkou 2100,08301 Sabinov |
46726608 | interiérové vybavenie | 1570 vrátane DPH |
133 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190080 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektriny | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190344 | Allexandra Wellness Hotel,s.r.o. Jánska Dolina 2190 |
36426300 | úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós | 1778,00 vrátane DPH |
88 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190191 | Nádej do života o.z. Riazanská 56,831 02 Bratislava |
52204502 | úhrada za prvý turnus letného tábora | 1785,00 vrátane DPH |
61 | 03.6.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190409 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190363 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 bez DPH |
273001913 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190295 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu 9/19 | 1938,65 vrátane DPH |
2731001913 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190264 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190380 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 2258,28 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 |