Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190062 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac február 2019 | 24,42 vrátane DPH |
20 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190061 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac február 2019 | 81,48 vrátane DPH |
19 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190060 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac február 2019 | 57,51 vrátane DPH |
18 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190059 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 194,93 vrátane DPH |
273001820 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190058 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190057 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190053 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 319,45 vrátane DPH |
273001411 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190052 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné žiakov | 162,11 vrátane DPH |
16 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190051 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019 | 19,80 vrátane DPH |
17 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190046 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 111,52 vrátane DPH |
273001735 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190045 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov | 66 vrátane DPH |
27300192 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190044 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190043 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190042 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190041 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodanie elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190064 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR | 72,05 vrátane DPH |
24 | 19.2.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
20190055 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za elektronické stravovacie poukazy | 2831 vrátane DPH |
27300167 | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190072 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február | 193,35 vrátane DPH |
25 | 26.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190071 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 171,64 vrátane DPH |
273001411 | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190067 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 142,19 vrátane DPH |
3592455 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190066 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 122,66 vrátane DPH |
000063449002013 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190065 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 315 vrátane DPH |
273001619 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190063 | Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice |
10778250 | úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení | 496,80 vrátane DPH |
13 | 13.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190034 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 49,86 vrátane DPH |
13592475 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190033 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 47,08 vrátane DPH |
16854227 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190032 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 46,80 vrátane DPH |
13592455 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190086 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 135,88 vrátane DPH |
273001635 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190085 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001828 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190098 | PORTAL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade | 147,60 vrátane DPH |
30 | 12.3.2019 | 12.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190097 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2477,60 vrátane DPH |
27300167 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190096 | Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH Južná trieda 48/E, Košice |
14350122 | úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí | 724,97 vrátane DPH |
22 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190092 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190095 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 311,96 vrátane DPH |
273001411 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190094 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 4,38 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190093 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 |