Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190179 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 232,96 vrátane DPH |
62 | 15.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190261 | V.A.T.,s.r.o. Štúrová 33 ,04001 Košice |
36596540 | úhrada za preprogramovanie poplachového systému | 216 vrátane DPH |
273001838 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190353 | Peter Choreň - PeNaLux Budapeštianska 2448/7,04013 Košice |
50711075 | Tepovacie práce | 210 bez DPH |
106 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190125 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 207,75 vrátane DPH |
44 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190252 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 206,30 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 29.7.2019 | 07.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190012 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada pohonných hmôt | 204,20 vrátane DPH |
273001411 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190386 | ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | úhrada za stravné chovancov CDR | 203,76 bez DPH |
115 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190308 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 203,41 vrátane DPH |
273001411 | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190297 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 200,72 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190174 | Datacomp Moldavská cesta II.49/2413, Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 198 vrátane DPH |
57 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190451 | B2B partner Šuleková 2,81106 Bratislava |
44413467 | elektrozariadenie skartovačka | 196,80 vrátane DPH |
136 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190422 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektiny | 195,18 vrátane DPH |
273001923,273001924 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190254 | Rudolf DZuro RUDY Jasov 56, 04423 |
30250692 | úhrada za opravy - únik vody | 195 vrátane DPH |
79 | 15.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190345 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov | 194,05 vrátane DPH |
105 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190059 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 194,93 vrátane DPH |
273001820 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190072 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február | 193,35 vrátane DPH |
25 | 26.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190218 | Špeciálna zákl.škola s MŠ int. Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu | 187,53 vrátane DPH |
73 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190031 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu dieťaťa | 187,44 vrátane DPH |
10 | 21.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190309 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 186,33 vrátane DPH |
273001411 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190290 | Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna Kúpeľná 97 |
42224233 | úhrada za stravu chovancov CDaR | 186,05 vrátane DPH |
94 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190028 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 186,46 vrátane DPH |
27300182é | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190279 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 185,19 vrátane DPH |
273001411 | 21.8.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190189 | Východoslov.vodárenská spol. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 181,21 vrátane DPH |
30-00063439PO2013 | 30.5.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190219 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 178,40 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190209 | Spojená škola int.Levoča Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča |
00610526 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 178,75 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190126 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 178,56 vrátane DPH |
45 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190395 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 177,07 vrátane DPH |
273001411 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190260 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHL | 177,77 vrátane DPH |
273001411 | 24.7.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
20190343 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravu a internát chovancov | 176,00 vrátane DPH |
273001926,273001927 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190090 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu za žiaka | 176,34 vrátane DPH |
28 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190423 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | strava a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190387 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190164 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 175,23 vrátane DPH |
53 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190142 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 175,63 vrátane DPH |
30-000009615 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190099 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 175,61 vrátane DPH |
273001820 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190249 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 174,35 vrátane DPH |
80 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190141 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 173,60 vrátane DPH |
273001411 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190071 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 171,64 vrátane DPH |
273001411 | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 |