Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190217 | Emil Kozel Idanská 4, 04011 Košice |
00610526 | úhrada za školenie vodiča | 18,00 vrátane DPH |
65 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190047 | ESET Einsteinova 24, Bratislava |
31333532 | úhrada za predlženie licencie na ESET | 155,38 vrátane DPH |
12 | 1.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190432 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | stravné a internát | 127,50 bez DPH |
273001926,273001927 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190423 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | strava a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190387 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a internát chovancov CDR | 175,80 bez DPH |
273001926,273001927 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190343 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravu a internát chovancov | 176,00 vrátane DPH |
273001926,273001927 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190230 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 93,55 vrátane DPH |
27300193, 27300194 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190219 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 178,40 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190180 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 111,20 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190149 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za chovancov CDaR Štós | 129,15 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190100 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós | 34,50 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190413 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | úhrada za servis a údržbu vozidla | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190406 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba a servis | 445,07 vrátane DPH |
273001619 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190396 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis a údržba | 386,96 vrátane DPH |
273001619 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190385 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190325 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 30,25 vrátane DPH |
273001619 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190298 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190271 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190251 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | úhrada za servis auta | 453,43 bez DPH |
273001619 | 12.7.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190240 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190092 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190065 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 315 vrátane DPH |
273001619 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190011 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada servisných služieb za motorové vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190162 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravné lístky | 2941,20 vrátane DPH |
27300167 | 9.5.2019 | 05.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190135 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2952,60 vrátane DPH |
27300167 | 9.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190097 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2477,60 vrátane DPH |
27300167 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190055 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za elektronické stravovacie poukazy | 2831 vrátane DPH |
27300167 | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190215 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2903,20 vrátane DPH |
27300167 | 10.6.2019 | 01.07.2019 | 27.6.2019 | |
20190412 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 3111,26 bez DPH |
27300167 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190369 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2656,09 bez DPH |
27300167 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190328 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné lístky | 2495,74 vrátane DPH |
27300167 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 |