Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190222 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 27,10 vrátane DPH |
273001914 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190409 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190363 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 bez DPH |
273001913 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190264 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190410 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 266,98 vrátane DPH |
273001911 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190270 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 245,23 vrátane DPH |
273001911 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190205 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 46,76 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190204 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190177 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 7 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190176 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 81,84 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190128 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 14 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190127 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 117,18 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190088 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu za žiaka | 75,85 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190087 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu na žiaka | 14 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190038 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 | 7 vrátane DPH |
27300189 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190417 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 83,64 vrátane DPH |
27300186 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190377 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 108,72 vrátane DPH |
27300186 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190039 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019 | 82,74 vrátane DPH |
27300184 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190261 | V.A.T.,s.r.o. Štúrová 33 ,04001 Košice |
36596540 | úhrada za preprogramovanie poplachového systému | 216 vrátane DPH |
273001838 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190028 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 186,46 vrátane DPH |
27300182é | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190307 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 bez DPH |
273001828 | 10.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190085 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001828 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190242 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190241 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190208 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 13,14 vrátane DPH |
273001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190170 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 10,22 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190169 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190094 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 4,38 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190093 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190058 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190057 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190401 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -1660,55 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | ||
20190400 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -161,41 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 |