Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190122 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós | 144,45 vrátane DPH |
41 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190121 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné, za mesiac apríl za chovanca CDaR Štós | 64,80 vrátane DPH |
40 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190139 | PORTAL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade | 118,07 vrátane DPH |
46 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190138 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001817 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190137 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 55,62 vrátane DPH |
273001818 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190136 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 57,31 vrátane DPH |
273001635 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190131 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 239,60 vrátane DPH |
273001411 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190147 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós | 72,05 vrátane DPH |
47 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190141 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 173,60 vrátane DPH |
273001411 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190134 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 165,08 vrátane DPH |
273001820 | 8.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190120 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190119 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190118 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190117 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190149 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za chovancov CDaR Štós | 129,15 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190148 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85 vrátane DPH |
48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190142 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 175,63 vrátane DPH |
30-000009615 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190135 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2952,60 vrátane DPH |
27300167 | 9.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190152 | Mesto Medzev Štóska 6, 04425 Medzev |
00324442 | úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase | 9 vrátane DPH |
50 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190151 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | úhrada za kancelárske potreby | 1183,58 vrátane DPH |
27300179 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190165 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 44,40 vrátane DPH |
52 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190164 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 175,23 vrátane DPH |
53 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190163 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 90,72 vrátane DPH |
54 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190178 | SPDDD Úsmev ako dar Kováčka 28, 04001 Košice |
17316537 | úhrada za obed na akcii | 20 vrátane DPH |
59 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190177 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 7 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190176 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 81,84 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190175 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za počítač | 1049 vrátane DPH |
58 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190174 | Datacomp Moldavská cesta II.49/2413, Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 198 vrátane DPH |
57 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190173 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 63,40 vrátane DPH |
273001816 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190172 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190171 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190170 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 10,22 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190169 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 |