Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190137 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 55,62 vrátane DPH |
273001818 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190136 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 57,31 vrátane DPH |
273001635 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190109 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,88 vrátane DPH |
A3592455 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190108 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,18 vrátane DPH |
A3592475 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190107 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 39,70 vrátane DPH |
A6854227 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190086 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 135,88 vrátane DPH |
273001635 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190085 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001828 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190083 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190082 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 91,11 vrátane DPH |
273001818 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190081 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 104,55 vrátane DPH |
273001637 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190070 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,33 vrátane DPH |
A6854227 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190069 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,84 vrátane DPH |
A3592475 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190068 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190184 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služy | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
20190096 | Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH Južná trieda 48/E, Košice |
14350122 | úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí | 724,97 vrátane DPH |
22 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190178 | SPDDD Úsmev ako dar Kováčka 28, 04001 Košice |
17316537 | úhrada za obed na akcii | 20 vrátane DPH |
59 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190074 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za obedy za deti CDaR | 26,64 vrátane DPH |
26 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190049 | ZŠ a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za obedy za mesiac január 2019 | 33,68 vrátane DPH |
14 | 6.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190063 | Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice |
10778250 | úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení | 496,80 vrátane DPH |
13 | 13.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190275 | Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | úhrada za odborný mesačník PaM | 33,00 vrátane DPH |
83 | 14.8.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190287 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za ochranné sklo | 24,99 vrátane DPH |
273001918 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190075 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za opakované plnenie dodávky plynu | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85 vrátane DPH |
48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190254 | Rudolf DZuro RUDY Jasov 56, 04423 |
30250692 | úhrada za opravy - únik vody | 195 vrátane DPH |
79 | 15.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190260 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHL | 177,77 vrátane DPH |
273001411 | 24.7.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
20190243 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za PHL | 308,22 vrátane DPH |
273001411 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 340,58 bez DPH |
273001411 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190309 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 186,33 vrátane DPH |
273001411 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190308 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 203,41 vrátane DPH |
273001411 | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190036 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove | 72,05 vrátane DPH |
11 | 25.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190175 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za počítač | 1049 vrátane DPH |
58 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190352 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 89,66 vrátane DPH |
273001411 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190410 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 266,98 vrátane DPH |
273001911 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190395 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 177,07 vrátane DPH |
273001411 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 |