Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH
273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH
273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190204   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  3,50 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190205   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  46,76 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190207   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  10,22 
vrátane DPH
  373001823  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190209   Spojená škola int.Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
00610526  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós   178,75 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190210   Spojená škola int.Levoča
Námestie Š. Kluberta 2
42090199  úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  69  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190211   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  41,97 
vrátane DPH
  70  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190212   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   95,85 
vrátane DPH
  71  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190213   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev
35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  24,42 
vrátane DPH
362019    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190214   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  úhrada za pohonné hmoty  160,73 
vrátane DPH
273001411    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH
27300167    10.6.2019  01.07.2019  27.6.2019 
20190216   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  146,78 
vrátane DPH
273001820    10.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice
00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH
  65  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH
  73  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH
27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34
51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH
  75  18.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  74  20.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190222   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190223   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190225   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190226   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,71 
vrátane DPH
A3592475    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190227   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné zmesy   236,95 
vrátane DPH
273001411    21.6.2019  01.07.2019  5.8.2019 
20190228   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby   66 
vrátane DPH
27300192    01.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH
27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190232   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190233   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190234   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190235   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice
17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH
  76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190237   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   32,44 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190238   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós   3,50 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190239   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  29,28 
bez DPH
  78  04.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    04.07.2019  23.07.2019  7.8.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť