Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190201 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 67,54 vrátane DPH |
273001818 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190202 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 57,85 vrátane DPH |
273001635,273001816 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190203 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636,273001817 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190204 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190205 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 46,76 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190207 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 10,22 vrátane DPH |
373001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190208 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 13,14 vrátane DPH |
273001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190209 | Spojená škola int.Levoča Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča |
00610526 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 178,75 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190210 | Spojená škola int.Levoča Námestie Š. Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
69 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190211 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev |
35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 41,97 vrátane DPH |
70 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190212 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev |
35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 95,85 vrátane DPH |
71 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190213 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev |
35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 24,42 vrátane DPH |
362019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190214 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 160,73 vrátane DPH |
273001411 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190215 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2903,20 vrátane DPH |
27300167 | 10.6.2019 | 01.07.2019 | 27.6.2019 | |
20190216 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 146,78 vrátane DPH |
273001820 | 10.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190217 | Emil Kozel Idanská 4, 04011 Košice |
00610526 | úhrada za školenie vodiča | 18,00 vrátane DPH |
65 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190218 | Špeciálna zákl.škola s MŠ int. Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu | 187,53 vrátane DPH |
73 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190219 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 178,40 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190220 | Pulen - servis,L.Pulen Nová 1177/34 |
51151383 | úhrada za servis plynového kotla | 120 vrátane DPH |
75 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190221 | Slovenská techn. univerzita Bratislava Vazovova 5, 81243 Bratislava |
00397687 | úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
74 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190222 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 27,10 vrátane DPH |
273001914 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190223 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 27,10 vrátane DPH |
273001914 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190224 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190225 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,38 vrátane DPH |
A6854227 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190226 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,71 vrátane DPH |
A3592475 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190227 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 236,95 vrátane DPH |
273001411 | 21.6.2019 | 01.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190228 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190229 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 01.07.2019 | 16.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190230 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 93,55 vrátane DPH |
27300193, 27300194 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190232 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190233 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190234 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190235 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190237 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 32,44 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190238 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190239 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 29,28 bez DPH |
78 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190240 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 |