Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190215 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2903,20 vrátane DPH |
27300167 | 10.6.2019 | 01.07.2019 | 27.6.2019 | |
20190162 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravné lístky | 2941,20 vrátane DPH |
27300167 | 9.5.2019 | 05.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190135 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2952,60 vrátane DPH |
27300167 | 9.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190097 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2477,60 vrátane DPH |
27300167 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190055 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za elektronické stravovacie poukazy | 2831 vrátane DPH |
27300167 | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190375 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 114,30 vrátane DPH |
273001735 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190046 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 111,52 vrátane DPH |
273001735 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190418 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 33,44 vrátane DPH |
273001736 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190376 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 100,36 vrátane DPH |
273001736 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | úhrada za kancelárske potreby | 1183,58 vrátane DPH |
27300179 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190003 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov | 66 vrátane DPH |
273001811 | 3.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190421 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 93,37 vrátane DPH |
273001816 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190371 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,67 vrátane DPH |
273001816 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190333 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 74,39 vrátane DPH |
273001816 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190300 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 65,69 vrátane DPH |
273001816 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190272 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za služby pevnej siete | 74,94 vrátane DPH |
273001816 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190248 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 66,68 vrátane DPH |
273001816 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190173 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 63,40 vrátane DPH |
273001816 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190015 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada telekomunikačných služieb | 71,77 vrátane DPH |
273001816 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190419 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190373 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190335 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190138 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001817 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190083 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190013 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada telekomunikačných služieb | 98,24 vrátane DPH |
273001817 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190273 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001817/273001636 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190420 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190372 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190334 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190274 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190247 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190201 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 67,54 vrátane DPH |
273001818 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190172 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190137 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 55,62 vrátane DPH |
273001818 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190082 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 91,11 vrátane DPH |
273001818 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190014 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada telekomunikačných služieb | 73,94 vrátane DPH |
273001818 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190238 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190237 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 32,44 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 |