![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190134 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 165,08 vrátane DPH |
273001820 | 8.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190131 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 239,60 vrátane DPH |
273001411 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190128 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 14 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190127 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 117,18 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190120 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190119 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190118 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190117 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190114 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190113 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby apríl 2019 | 66 vrátane DPH |
27300192 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190109 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,88 vrátane DPH |
A3592455 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190108 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,18 vrátane DPH |
A3592475 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190107 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 39,70 vrátane DPH |
A6854227 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190104 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 143,87 vrátane DPH |
273001411 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190103 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 19.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190100 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós | 34,50 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190099 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 175,61 vrátane DPH |
273001820 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190086 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 135,88 vrátane DPH |
273001635 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190097 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2477,60 vrátane DPH |
27300167 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190092 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190095 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 311,96 vrátane DPH |
273001411 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190094 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 4,38 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190093 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190088 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu za žiaka | 75,85 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190087 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu na žiaka | 14 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190085 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001828 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190083 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190082 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 91,11 vrátane DPH |
273001818 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190081 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 104,55 vrátane DPH |
273001637 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190080 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektriny | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190078 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190077 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190076 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190075 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za opakované plnenie dodávky plynu | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 |