Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190178   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčka 28, 04001 Košice
17316537  úhrada za obed na akcii  20 
vrátane DPH
  59  13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190177   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190176   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  81,84 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH
  58  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190174   Datacomp
Moldavská cesta II.49/2413, Košice
36212466  úhrada za tonery  198 
vrátane DPH
  57  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH
273001816    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190168   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovancov CDaR štós  19,80 
vrátane DPH
  56  9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190167   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós  159,78 
vrátane DPH
  55  9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190166   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  149,86 
vrátane DPH
273001820    9.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190165   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   44,40 
vrátane DPH
  52  9.5.2019  10.05.2019  21.5.2019 
20190164   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   175,23 
vrátane DPH
  53  9.5.2019  10.05.2019  21.5.2019 
20190163   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac máj   90,72 
vrátane DPH
  54  9.5.2019  10.05.2019  21.5.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH
27300167    9.5.2019  05.06.2019  21.5.2019 
20190161   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  242,15 
vrátane DPH
273001411    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190160   Poradca s.r.o.
Pri celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  úhrada za predplatné časopisu  32,90 
vrátane DPH
  51  7.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190158   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  33,68 
vrátane DPH
  49  6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190156   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190155   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190154   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190153   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    6.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190152   Mesto Medzev
Štóska 6, 04425 Medzev
00324442  úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase 
vrátane DPH
  50  3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH
27300179    2.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH
27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190148   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH
27300192    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190147   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós  72,05 
vrátane DPH
  47  25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190146   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
20190145   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,62 
vrátane DPH
A3592475    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
20190143   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za opravu počítača  45,85 
vrátane DPH
  48  24.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH
30-000009615    18.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190141   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  173,60 
vrátane DPH
273001411    25.4.2019  26.04.2019  21.5.2019 
20190112   Oto Lukáč
Drienovec 458, 04401
10707174  úhrada za rekonštrukciu kúpelne  3370 
vrátane DPH
  21  1.4.2019  09.04.2019  17.4.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť