
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190186 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,16 vrátane DPH |
A6854227 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
20190146 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,38 vrátane DPH |
A6854227 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190070 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,33 vrátane DPH |
A6854227 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190033 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 47,08 vrátane DPH |
16854227 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190447 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | strava chovancov CDR | 46,15 bez DPH |
273001925 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190256 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 46,98 vrátane DPH |
A6854227 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190224 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190205 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 46,76 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190184 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služy | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
20190144 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190109 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,88 vrátane DPH |
A3592455 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190089 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu za žiaka | 46,62 vrátane DPH |
27 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190068 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190032 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 46,80 vrátane DPH |
13592455 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85 vrátane DPH |
48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190165 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 44,40 vrátane DPH |
52 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190008 | Schmotzer Miroslav Jarná 10/1044, Medzev |
37015567 | úhrada tovaru | 44,09 vrátane DPH |
141 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190332 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR Štós | 42,34 vrátane DPH |
273001921 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190211 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev |
35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 41,97 vrátane DPH |
70 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190337 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu chovancov CDR Štos | 40,65 vrátane DPH |
103 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190107 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 39,70 vrátane DPH |
A6854227 | 22.3.2019 | 13.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190024 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 39,96 vrátane DPH |
5 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190115 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov za mesiac marec | 37,20 vrátane DPH |
39 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190193 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, 04424 Poproč |
35544031 | úhrada za stravné | 36,32 vrátane DPH |
66 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190438 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | strava chovancov | 35,38 bez DPH |
273001928 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190298 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190271 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190240 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190123 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós | 35,52 vrátane DPH |
42 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190092 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190011 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada servisných služieb za motorové vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190105 | VLan PK s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob |
51946840 | úhrada za kalibrácia a dopravu | 34 vrátane DPH |
33 | 22.3.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190100 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós | 34,50 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190010 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | preddavok za službu Post BOX | 34,80 vrátane DPH |
1 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 |